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老師,如果申報個稅的工資與社保不一致,稅務局會要求補繳嗎

2020-11-11 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-11 16:14

你好,這個不能保證的,看稅務局的態(tài)度。

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:20

老師,廣告費按多少比例

老師,廣告費按多少比例
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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:20

這種發(fā)票,做什么費用

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:21

你好,計入管理費用即可。憑票全額入賬的。

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:24

你好,老師,這是給我們公司業(yè)務做宣傳的

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:24

百度上做推廣的

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:25

不是做管理費用吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:25

你好,計入銷售費用即可,全額入賬。

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:26

不是做銷售費用,二級是什么

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:26

二級科目宣傳費即可。

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:26

這個做稅前扣除,有比例嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:27

廣宣費不超過當年營業(yè)收入的15%的部分可以稅前列支,超過部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:28

那我這種發(fā)票,做廣宣費是吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:29

你這推廣的,應計入廣宣費

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:29

如果我全年虧損,也能按15

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:30

全年虧損,不需要調(diào)整。

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:31

全年虧損,就可以全額稅前扣除吧

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:32

是的,是這個意思。全年虧損,就可以全額稅前扣除

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:32

如果有利潤的,要交稅的話,就只能稅前15%,

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:33

是不是招待費,也是可以這樣的

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:33

是的,如果有利潤的,要交稅的話,就只能按當年營業(yè)收入的15%扣除

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快賬用戶3331 追問 2020-11-11 16:39

你好,老師是不是招待費也是這樣

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:40

招待費是發(fā)生額60%和年營業(yè)收入的千分之五誰低,按照誰來抵扣,如果虧損按照發(fā)生額的60%扣除

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你好,這個不能保證的,看稅務局的態(tài)度。
2020-11-11
你好!這個沒關(guān)系,其實不低于當?shù)刈畹凸べY標準就行
2024-08-09
個稅需要 社保沒有繳不需要申報
2023-12-13
你好,之前的沒有事,之后稅務局可能不讓這樣操作了,
2020-11-11
這個目前還沒有查,查到就需要按這個工資去繳納社保了, 目前還沒有,估計會給緩沖期這個,目前稅局和銀行沒有聯(lián)網(wǎng)
2021-01-10
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