你好,主營業(yè)務(wù)成本是依據(jù)發(fā)生額 主營業(yè)務(wù)成本=銷售貨物數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?

老師我知道月末要結(jié)轉(zhuǎn)收入到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用和成本到本年利潤,請問這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本依據(jù)什么來計(jì)算呢
老師,請問月末結(jié)轉(zhuǎn),借收入,貸,成本,費(fèi)用,貸本年利潤。是不是就結(jié)束了?還需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
老師這個(gè)是怎么回事呢,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,主營業(yè)務(wù)收入也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤
老師這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的,我不太懂,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用是借 本年利潤 貸 成本各種費(fèi)用,第一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤是什么意思
老師您好:施工單位工程結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)借:工程結(jié)算貸:工程施工–間接費(fèi)用–工人工資結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本貸:工程結(jié)算收入轉(zhuǎn)利潤借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤成本轉(zhuǎn)利潤借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用內(nèi)賬這么做對嗎?
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


就是說我這個(gè)月銷售的商品用的進(jìn)貨價(jià)是多少就是主營業(yè)務(wù)成本對吧
你好,主營業(yè)務(wù)成本=銷售貨物數(shù)量*單位產(chǎn)品成本? 不是進(jìn)貨成本是多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的,因?yàn)榭赡苓€有貨物沒有對外銷售呢??
比如我本月銷售100臺冰箱,就用這100乘這100臺冰箱的進(jìn)價(jià)是吧
你好,是的,是這樣的
那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是什么意思
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本的意思?
和我剛才說的結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本不是一回事嗎
你好,是一回事,說法不同一個(gè)意思的
好的.謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝