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老師,您好,我給對方開票1萬元整,然后對方給我轉賬的時候轉了9900,少轉了100元,我把這100元做成營業(yè)外支出-其他營業(yè)外支出了,這樣做合適不。是不是還要寫個證明什么的附上,說明為啥沒給這100元的。

2020-11-11 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-11 10:23

您好!可以的。你摘要上寫了就行了

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快賬用戶3877 追問 2020-11-11 11:18

好的,感謝老師。

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齊紅老師 解答 2020-11-11 11:18

你好!不用客氣的了。

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快賬用戶3877 追問 2020-11-11 11:25

我還想請教您,就是我們是一家勞務公司,總公司給了我開票信息,要求給對方開成本票150萬,這個款也收到了150萬,當時沒扣任何稅費。然后這個款收到后轉給總公司了,算成借款了,我10月份跟總公司要了增值稅和附加稅稅款17000,然后對方給了我2000,這個款還是通過總公司法人的私人卡轉過來的,然后這個2萬我怎么做賬合適呢老師。這個是我跟對方要的稅款。

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快賬用戶3877 追問 2020-11-11 11:27

老師,還有給這個開了票的公司是第三方公司,不是我們的那個總公司,本來我現在做的這個公司也是成立專門給總公司開票的。

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齊紅老師 解答 2020-11-11 11:39

你好!老師的績效是按個數來算的,如果是不同的問題,麻煩你重新提問,謝謝! 你這個內部核算登記好這個2萬就好了。稅務上是不能體現的。

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快賬用戶3877 追問 2020-11-11 11:40

好的,老師我在重新提問,謝謝您

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齊紅老師 解答 2020-11-11 11:41

你好!不用客氣的了。

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您好!可以的。你摘要上寫了就行了
2020-11-11
同學你好 只能計入營業(yè)外支出
2020-09-25
你好,不對,如果要來票的你就應該掛其他應收款
2020-08-05
你好? 這個可以開票或者不開票的? 看對方要求? 。 你這個物料原來計入什么科目的??
2021-06-25
早上好,不允許?的,稅務是不認的,未分配利潤為正時,轉讓價不能低于 投入本錢%2B未分配利潤*份額, 新股東印花稅=轉讓價*0.05%*50% (小微企業(yè)減半優(yōu)惠) 老股東印花稅=轉讓價*0.05%*50% (小微企業(yè)減半優(yōu)惠) (個人)老股東個稅=(轉讓價-原投入本錢-轉讓價*0.05%*50%)*20% (公司)老股東的投資收益并入利潤總額交所得稅 您看,如果能隨意低價轉讓,稅務局去哪里收稅嘛
2024-11-27
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