最好修改下 調整的一致
老師 7月分的時候我們給客戶開了一張價稅合計20萬的發(fā)票 他們已經認證了 后面因為沒有業(yè)務往來了,就讓我們開了紅字發(fā)票 但是他們的紅字信息表是200000.02 我現(xiàn)在10月的賬里沖這張發(fā)票會多出來0.02 這需要調整嗎 是稅額多出來0.02
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
現(xiàn)在清往來時,發(fā)現(xiàn)前年開票時把一公司名稱開錯了,名稱多了一個市字,因為稅號其他沒錯,客戶已經抵扣了,現(xiàn)在客戶開回紅字信息表給我們,但是開過來紅字信息表上名稱是沒有市字,就是客戶公司正確的名字,這樣可以的嗎
老師您好,由于一張專票,內容出錯了,需要銷售方沖紅,我們已經給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務平臺沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對方沒有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉出嗎?因為在四月份就已經認證了,
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因為會計說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
是把紅沖的調成跟7月份的一致嗎
是和之前發(fā)票一致的
那稅控盤里的稅額是多減掉0.02的
我們就少交0.02的增值稅了
那你的正數(shù)和負數(shù)發(fā)票對不起來
是的啊 就是對不上 這要怎么處理呢
建議你們重新開開的,和之前一樣。
這是10 月份開的 11月還能作廢重開嗎
發(fā)票已經開了嗎?如果已經開了的話,按發(fā)票金額稅額做
紅沖發(fā)票已經在10月份開了
那你就按發(fā)票的來做的