你好,可以采用員工先墊付再報(bào)銷的形式
有公司銀行賬戶,公司各種費(fèi)用支出還一直采用員工先墊付再報(bào)銷的形式合法嗎?單筆金額有數(shù)萬元以上的費(fèi)用也是這樣操作
代理公司做賬,從公司賬戶提取備用金,但是未取現(xiàn),是直接轉(zhuǎn)賬至個(gè)人賬戶銀行卡,兩三年了一直這么操作,現(xiàn)在這金額達(dá)到35萬多了,代理公未告訴老板不能這么提現(xiàn)。老板說這備用金是用來支付公司的費(fèi)用,現(xiàn)在都是個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬付款的,這樣做可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么辦?不是轉(zhuǎn)給法人,提現(xiàn)金額大都是5萬元以下??梢赃@么操作嗎?
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
想問下公司銀行采購的基本戶本限額了(一年限額支出50萬),下年才能繼續(xù)支出,法人一直在外地沒有身份證原件沒辦法提升額度。現(xiàn)在有一筆9000的采購款,還有水電費(fèi)沒辦法支付,用現(xiàn)金支付不符合備用金不超過1000元支付的要求,還有什么辦法可以支付呢?
公司讓我用個(gè)人的微信和銀行卡付公司員工的報(bào)銷款,具體操作是:公司財(cái)務(wù)把錢從別的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到我的個(gè)人賬戶上,然后再從我這里(微信,銀行卡,支付寶) 支付公司員工報(bào)銷。這樣子操作已經(jīng)兩年了,每年微信賬單流水有80W左右。這樣對(duì)我本人有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有的話,都有什么風(fēng)險(xiǎn)呢? 解決辦法是什么?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這種形式可以一直這樣操作?稅局會(huì)不會(huì)查?
這種形式可以一直這樣操作,不會(huì)查