你好? 是的 按你應(yīng)發(fā)工資? *2% (就是你所有員工應(yīng)發(fā)工資合計? 不是平均數(shù)? )
請問老師工會經(jīng)費,是所有員工的工資總額,還是員工的平均工資啊,不算派遣
請問老師,工會經(jīng)費是按照平均工資還是工資總額為計稅依據(jù)呀
老師,請問 我們公司成立自己的工會, 勞務(wù)派遣人員也加入了工會,勞務(wù)派遣人員是和勞務(wù)派遣公司簽的合同,這種情況下勞務(wù)派遣人員的應(yīng)發(fā)工資要交工會經(jīng)費么?
老師,請問下公司成立獨立工會,工會成員有在職人員2人, 其余5人事勞務(wù)派遣人員(工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)放),這種情況下,計提工會經(jīng)費時候勞務(wù)派遣人員怎么計提,也是借管理費用-工會經(jīng)費 ,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費嗎?
我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔(dān)部分員工代發(fā)工資及申報個稅義務(wù),現(xiàn)在因為工會經(jīng)費是由我公司自行承擔(dān)繳納,請問因為派遣員工工資由派遣公司申報,所以導(dǎo)致我公司繳納工會經(jīng)費總額存在差額,怎么處理?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?