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員工借備用金,在報銷是出納開了一張收據,金額就是報銷的金額,然后在支報銷的金額,這樣對嗎

2020-11-10 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 10:46

你好 還應有發(fā)票報銷單子報銷具體執(zhí)行您單位財務制度?

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快賬用戶7602 追問 2020-11-10 10:48

票據都是全的,我的意思是出納這樣做對嗎? 這樣的話,員工手里的備用金少了,但是沒有少,具體 怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:58

你好 對的 備用金了因為報銷了 用時還可以借??

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快賬用戶7602 追問 2020-11-10 11:00

那我這邊的處理是借:其他應收款-XX 貸庫存現(xiàn)金: 出納收據我做分錄,借現(xiàn)金 貸其他應收款XX,報銷憑證,做借:費用等,貸:現(xiàn)金 對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-10 11:07

你好 報銷 借成本費用 貸其他應收款 沖借款沒有收到錢出納不做賬?

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快賬用戶7602 追問 2020-11-10 11:12

可是他也做了一筆收的,這樣是不是不對,我應該做 這個收款的分錄嗎?感覺 這樣備用金就不對了,回為他沒有把剩余的交回來,還留著備用

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齊紅老師 解答 2020-11-10 11:23

你好 實際收到錢了嗎 沒收不做 收了做??

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快賬用戶7602 追問 2020-11-10 11:26

就是沒收到錢嘛,出納開一張收據,說是收支兩條線

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齊紅老師 解答 2020-11-10 11:33

你好 那出納 做的不對??

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快賬用戶7602 追問 2020-11-10 11:37

那出納是不是不應該做開收據,出納是不是不用做賬,會計直接沖銷其他應收,就對了!

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齊紅老師 解答 2020-11-10 11:39

你好 不用開收據 在報銷單子上寫清楚借款多少 現(xiàn)在報銷多少就可以了? 、 出納是不是不用做賬,會計直接沖銷其他應收,就對了

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快賬用戶7602 追問 2020-11-10 11:39

出納那樣做現(xiàn)金會需增對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 11:53

您好 是的,出納這樣做不對,

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快賬用戶7602 追問 2020-11-10 12:15

但是出納的余額不會變是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 12:16

你好 出納 的現(xiàn)金銀行不變 因為實際沒有收款和付款?

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你好 還應有發(fā)票報銷單子報銷具體執(zhí)行您單位財務制度?
2020-11-10
你好是的,你分析的是正確的
2024-09-18
這種你可以把發(fā)票附在憑證后面,以78.56作為做賬的金額。
2022-05-05
你好 這樣處理也是可以的??
2022-03-07
你好,直接按照發(fā)票金額做賬就行了,比發(fā)票多的金額計入營業(yè)外
2020-08-25
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