你好 還應有發(fā)票報銷單子報銷具體執(zhí)行您單位財務制度?
老師就是如果報銷金額小于發(fā)票金額,主要有的事對方不好開發(fā)票用別的發(fā)票抵的,然后金額不對等,但是小于發(fā)票金額,這個的話報銷金額和發(fā)票金額的差額需要入帳嗎,還是直接入帳報銷金額就好了呢
員工借備用金,在報銷是出納開了一張收據,金額就是報銷的金額,然后在支報銷的金額,這樣對嗎
報銷單后面附的發(fā)票金額大于報銷單上申請金額,這樣合理嗎?你公司員工報銷油費,限額是按路程公里數(shù)算,員工用自己加油的發(fā)票來報銷,發(fā)票金額大于實際報銷限額,所以按限額報銷了。
實際工作中,在處理報銷業(yè)務時遇到這樣的情況:員工某些報銷支付了78.56元,但是對方的發(fā)票金額開出了79元的價格,針對這種情況,員工情況報銷也只是申請78.56元,但是員工報銷的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
同一名員工拿著多筆業(yè)務的報銷單來報銷,報銷款的總金額一起由銀行支付了,出納怎么登銀行日記賬呢?是借:銷售費用——某某費,銷售費用——某某費??這樣樣,如果銀行存款余額出錯的話,豈不是很難對數(shù)?因為銀行那邊是總金額,而銀行日記賬這邊的金額是分開來的
老師您好,我想問一下,合作社也需要交企業(yè)所得稅嗎
在表中有n個品名,如何將相同品名下的數(shù)量、金額進行快速匯總
在讀博士生在企業(yè)發(fā)放工資 ,企業(yè)申報個稅時按工資 薪金所得還是勞務所得
老師,請問一下自產自銷,購進蝦苗免稅,我們把蝦養(yǎng)大了,直接賣原蝦 也是可以開免稅的吧?不是我們要自己培育蝦養(yǎng)大才免稅吧。
老師,我們進口貨物再出口可以辦理出口退稅嗎?生產型和一般貿易,這個出口退稅怎么計算
老師,建筑行業(yè)一般納稅人有一份勞務合同3%,這個合同又分包了1%稅率,請問勞務分包再分包合法嗎,外地預交時一般納稅人可以扣減分包款后再預交稅款嗎
老師,這個原廠房邊上擴建也做固定資產?發(fā)票也有開勞務的,賬務如何處理?
轉給其他公司1元試試賬戶能不能用 ,不還過來了,怎么做賬
老師您好,我們銷售產品,一年內質保期,出現(xiàn)質量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
票據都是全的,我的意思是出納這樣做對嗎? 這樣的話,員工手里的備用金少了,但是沒有少,具體 怎么做?
你好 對的 備用金了因為報銷了 用時還可以借??
那我這邊的處理是借:其他應收款-XX 貸庫存現(xiàn)金: 出納收據我做分錄,借現(xiàn)金 貸其他應收款XX,報銷憑證,做借:費用等,貸:現(xiàn)金 對嗎
你好 報銷 借成本費用 貸其他應收款 沖借款沒有收到錢出納不做賬?
可是他也做了一筆收的,這樣是不是不對,我應該做 這個收款的分錄嗎?感覺 這樣備用金就不對了,回為他沒有把剩余的交回來,還留著備用
你好 實際收到錢了嗎 沒收不做 收了做??
就是沒收到錢嘛,出納開一張收據,說是收支兩條線
你好 那出納 做的不對??
那出納是不是不應該做開收據,出納是不是不用做賬,會計直接沖銷其他應收,就對了!
你好 不用開收據 在報銷單子上寫清楚借款多少 現(xiàn)在報銷多少就可以了? 、 出納是不是不用做賬,會計直接沖銷其他應收,就對了
出納那樣做現(xiàn)金會需增對嗎?
您好 是的,出納這樣做不對,
但是出納的余額不會變是嗎?
你好 出納 的現(xiàn)金銀行不變 因為實際沒有收款和付款?