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老師,小規(guī)模企業(yè)在確認(rèn)收入時(shí)按征收率3%確認(rèn)的,像這種情況怎么處理?報(bào)稅和實(shí)務(wù)方面?

2020-11-10 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-10 10:31

你好 你開了發(fā)票是百分之三嗎

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 10:32

不是,發(fā)票是1的

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 10:32

先確認(rèn)收入后開的票

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:34

之前做了無票收入的嗎 交了稅款嗎

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 10:35

做成正常的收入了

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:43

之前做了無票收入的嗎 交了稅款嗎 2020-11-10 10:34

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:07

在小企業(yè)30萬范圍內(nèi),不交稅款,但是確認(rèn)成主營業(yè)務(wù)收入了

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:11

8月份的時(shí)候才辦的稅控盤,所以延續(xù)之前的記法一直記的是主營業(yè)務(wù)收入,在報(bào)稅的時(shí)候也沒有開票收入與不開票收入一說

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齊紅老師 解答 2020-11-10 15:16

直接紅沖 之前做了多少紅沖多少 然后做開發(fā)票的

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:18

沒有其他方法了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 15:24

是的 你們多沖 沖的收入比開發(fā)票的多了稅額

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:26

嗯嗯,知道了老師,謝謝你。

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齊紅老師 解答 2020-11-10 15:26

不用客氣的 工作愉快

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:27

如果不沖,記入營業(yè)外收入呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 15:30

分錄完整的怎么做的

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:41

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按3記) 應(yīng)交增值稅(按3記) 結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 稅款:借:應(yīng)交稅費(fèi)(按3記)貸:銀行存款 (按1記) 營業(yè)外收入(減免稅款 差額)

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:42

這樣,增值稅收入就少記了,但所得的收入來說沒有減少

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齊紅老師 解答 2020-11-10 15:44

借應(yīng)收賬款-3貸主營業(yè)務(wù)收入-3 借應(yīng)收賬款3 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 做這個(gè)

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:48

就是按這個(gè)做的,只不過收到了款項(xiàng)

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 15:49

這會(huì)兒就是多記提的那2個(gè)點(diǎn)的稅款,應(yīng)該確認(rèn)營業(yè)外收入是吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 15:57

我寫的這個(gè)應(yīng)收賬款 是過渡的科目

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快賬用戶5452 追問 2020-11-10 16:02

你寫的主營業(yè)務(wù)收入是按1確認(rèn)還是按3確認(rèn)?我現(xiàn)在已經(jīng)按3確認(rèn)了,按我上面寫的多計(jì)提的稅款確認(rèn)營業(yè)外收入合適嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 16:21

第二個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是3/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)是3/1.01*1%

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你好 你開了發(fā)票是百分之三嗎
2020-11-10
你好,小規(guī)模納稅人是3呀,一般納稅人才是6
2020-09-14
你好,學(xué)員,超過500萬,就要變成一般納稅人了
2022-03-26
同學(xué)你好 計(jì)入收入做收入的分錄就可以了
2022-11-02
你好這個(gè)不需要處理申報(bào)系統(tǒng)問題,你做賬是按發(fā)票做就可以1%
2021-07-10
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