你好 你開了發(fā)票是百分之三嗎
請(qǐng)教個(gè)問題,單位做了一項(xiàng)工程,合同價(jià)3000萬,已完工,但是甲方現(xiàn)在不結(jié)算不付款,由于單位目前是小規(guī)模,企業(yè)所得稅核定征收,我們想一次性把收入確認(rèn)了,這種情況怎么處理?
老師,小規(guī)模企業(yè)在確認(rèn)收入時(shí)按征收率3%確認(rèn)的,像這種情況怎么處理?報(bào)稅和實(shí)務(wù)方面?
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
你好老師,小規(guī)模企業(yè)的收入未達(dá)起征點(diǎn),收入是按1%計(jì)算的,填報(bào)表是按3%自動(dòng)計(jì)算的,這樣就造成了賬表不符,這種情況怎么處理?謝謝!
老師,請(qǐng)問有一筆收入,2021年1季度沒有開票的時(shí)候,確認(rèn)了一次收入并報(bào)了一次增值稅,后面2季度開票的時(shí)候又重復(fù)報(bào)了一次增值稅,但賬上沒有再確認(rèn)收入。這種情況怎么處理呢?
物業(yè)公司收物業(yè)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入嗎?垃圾費(fèi)是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?物業(yè)公司租進(jìn)來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?還是掛租賃收入呢? 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是:一般項(xiàng)目:酒店管理;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);物業(yè)管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;洗染服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));房地產(chǎn)咨詢;日用百貨銷售;包裝服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:餐飲服務(wù);酒類經(jīng)營;住宿服務(wù);煙草制品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
合理避稅有哪些方法老師
合同簽訂對(duì)先開票后開票有什么影響
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題,從分錄來看,對(duì)當(dāng)期利潤總額的影響,不應(yīng)該是信用減值損失嗎?這里有三個(gè)涉及到信用減值損失,為什么不是280+400+370呢,有點(diǎn)想不通
生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠,公司不能生產(chǎn)的就外面采購,生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售,怎么制作一個(gè)成本核算表格
中級(jí)會(huì)計(jì)有合并報(bào)表這一章嗎,我怎么沒看到,王文文老師的課的合并報(bào)表章節(jié)在哪里
滴滴,高德的打車票可以正常報(bào)銷使用嗎,有抵扣嗎
公司安全知識(shí)問答,幾乎每人都有獎(jiǎng)品,專票能抵扣嗎,進(jìn)安全生產(chǎn)費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問快速對(duì)賬,就是銀行流水和金鰈軟件導(dǎo)出來的賬務(wù)之間數(shù)據(jù),快速對(duì)賬怎么操作
老師,這個(gè)多選題D幫忙看下
不是,發(fā)票是1的
先確認(rèn)收入后開的票
之前做了無票收入的嗎 交了稅款嗎
做成正常的收入了
之前做了無票收入的嗎 交了稅款嗎 2020-11-10 10:34
在小企業(yè)30萬范圍內(nèi),不交稅款,但是確認(rèn)成主營業(yè)務(wù)收入了
8月份的時(shí)候才辦的稅控盤,所以延續(xù)之前的記法一直記的是主營業(yè)務(wù)收入,在報(bào)稅的時(shí)候也沒有開票收入與不開票收入一說
直接紅沖 之前做了多少紅沖多少 然后做開發(fā)票的
沒有其他方法了嗎?
是的 你們多沖 沖的收入比開發(fā)票的多了稅額
嗯嗯,知道了老師,謝謝你。
不用客氣的 工作愉快
如果不沖,記入營業(yè)外收入呢?
分錄完整的怎么做的
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按3記) 應(yīng)交增值稅(按3記) 結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 稅款:借:應(yīng)交稅費(fèi)(按3記)貸:銀行存款 (按1記) 營業(yè)外收入(減免稅款 差額)
這樣,增值稅收入就少記了,但所得的收入來說沒有減少
借應(yīng)收賬款-3貸主營業(yè)務(wù)收入-3 借應(yīng)收賬款3 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 做這個(gè)
就是按這個(gè)做的,只不過收到了款項(xiàng)
這會(huì)兒就是多記提的那2個(gè)點(diǎn)的稅款,應(yīng)該確認(rèn)營業(yè)外收入是吧?
我寫的這個(gè)應(yīng)收賬款 是過渡的科目
你寫的主營業(yè)務(wù)收入是按1確認(rèn)還是按3確認(rèn)?我現(xiàn)在已經(jīng)按3確認(rèn)了,按我上面寫的多計(jì)提的稅款確認(rèn)營業(yè)外收入合適嗎?
第二個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是3/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)是3/1.01*1%