你好,是的,你上面寫(xiě)的分錄就符合了專管的要求
增值稅 附加 是按照5%3%2% 來(lái)繳納的 那天我在公司所在地的稅務(wù)局問(wèn)了 說(shuō)的不用回來(lái)補(bǔ)那個(gè)2% 那么我在做賬抵那個(gè)附加稅的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)預(yù)繳的少一些 抵下來(lái)就是負(fù)數(shù)了 是不是要做一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入—稅收減免的這個(gè)科目來(lái)做那個(gè)差額?
我這邊8月暫估收入沖回的時(shí)候沒(méi)帶稅額,原來(lái)科目是借應(yīng)收賬款暫估-2880,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2880,現(xiàn)在報(bào)8月申報(bào)表,我需要按2880不含稅的收入從未開(kāi)票收入減去吧,那我9月會(huì)計(jì)憑證怎么調(diào)整?。烤唧w的會(huì)計(jì)科目幫忙說(shuō)下,我想不通有點(diǎn)
老師,專管員說(shuō)應(yīng)該按照3%去入賬,2%的免征也要體現(xiàn)出來(lái),那么整體下來(lái)到繳稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?。课蚁旅娴姆咒浿鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入那里豈不是3%的?
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫(xiě)? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營(yíng)業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對(duì)嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少啊?按3%去核算,營(yíng)業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
老師,我想咨詢一下下面的問(wèn)題:就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說(shuō)月不超過(guò)三萬(wàn),季度不超過(guò)九萬(wàn)是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說(shuō)法嗎? 下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個(gè)人名下有兩個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得的問(wèn)題唄? ?畢競(jìng)有兩個(gè)個(gè)體戶的店,有兩處收入??!
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
但是我事實(shí)上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是1%的啊,現(xiàn)在成了3%的,豈不是對(duì)不上數(shù)字了嗎?
你好,這部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中去了的