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我這邊8月暫估收入沖回的時候沒帶稅額,原來科目是借應(yīng)收賬款暫估-2880,貸主營業(yè)務(wù)收入-2880,現(xiàn)在報8月申報表,我需要按2880不含稅的收入從未開票收入減去吧,那我9月會計憑證怎么調(diào)整???具體的會計科目幫忙說下,我想不通有點

2020-09-11 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 12:02

你之前申報收入無票收入銷售額填寫是2880嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 12:26

現(xiàn)在報8月申報表,我需要按2880不含稅的收入從未開票收入減去吧 這個需要看你之前無票收入咋申報,要是合計不含稅是2880 那這個開發(fā)票也是按2880不含稅的收入從未開票收入減去 這個憑證不對,這個做貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸銷項稅額

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齊紅老師 解答 2020-09-11 12:26

之后再做,借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額 負(fù)數(shù), 之后按發(fā)票做,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額

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快賬用戶3723 追問 2020-09-11 12:34

這個收入應(yīng)該都還沒申報,這邊用供應(yīng)鏈模塊生成憑證,默認(rèn)都是先暫估,月末根據(jù)發(fā)票開具情況沖暫估

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齊紅老師 解答 2020-09-11 13:10

你之前供應(yīng)鏈之前沒有稅額出收入,那這個現(xiàn)在借應(yīng)收賬款暫估-2880,貸主營業(yè)務(wù)收入-2880 之后根據(jù)發(fā)票做就可以,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個申報你開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計表上面實際銷售額申報, 2 ,還有一種處理,你這個8月做無票收入,要是發(fā)貨了,這個貸主營業(yè)務(wù)收入-稅額, 貸銷項稅額,這樣是做賬,你申報的時候8月做無票收入去申報,你發(fā)票打算幾時開?需要結(jié)合申報做賬,

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你之前申報收入無票收入銷售額填寫是2880嗎?
2020-09-11
你好,1.是的,當(dāng)月申報 2.暫估沖銷應(yīng)該是按原分錄直接沖了才對,為什么會存在沒有沖稅額?申報是要按正確的申報 3.直接反分錄或者原分錄紅字
2020-09-10
你好,8月申報了未開票收入,9月如果開票了可以沖紅未開票收入的,作廢的發(fā)票做了收入,就相當(dāng)于做了未開票收入一樣的
2020-09-13
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2021-12-17
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