你好,不能抵扣的,小規(guī)模納稅人不能抵扣
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開普票,要不要抵扣?
老師 現(xiàn)在一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票 小規(guī)模納稅人可以用來抵扣嗎 但是一般納稅人開的是6%的票 小規(guī)模納稅人怎么抵扣呢?
小規(guī)模納稅人開出3%技術(shù)服務(wù)費(fèi)給到一般納稅人抵扣,那么小規(guī)模納稅人需要交納增值稅,不能抵扣增值稅,是嗎?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開的專票,不可以抵扣嗎?小規(guī)模納稅人開專票給一般納稅人,一般納稅人可以抵扣,對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅開專票給一般納稅人,一般納稅人專票可以抵嗎。一般納稅人開專票給小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人專票可以抵嗎?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
我作為一般納稅人能不能抵扣?
開票方是銷售方,是銷項(xiàng)稅,不能抵扣,接受發(fā)票方,接受的專票才能抵扣
我好像問錯(cuò)了,一般納稅人要不要計(jì)算銷項(xiàng)
你好,要計(jì)算銷項(xiàng)的
銷售免稅藥品和支付運(yùn)輸免費(fèi)藥品的運(yùn)費(fèi)。不要計(jì)算增值稅吧
還有,如果動(dòng)用的是之前外購原材料而不是本月的,那我也不應(yīng)該去計(jì)入增值稅吧。
你好,銷售就要計(jì)算的,免稅的不用
就是這個(gè)第三小問不用算增值稅吧?
你好,圖片,我這邊看不清
銷售產(chǎn)品支付運(yùn)費(fèi)是進(jìn)項(xiàng)嗎?
(3)8月銷售免稅藥品一批,價(jià)款為150 000元(不含稅),動(dòng)用之前外購原料成本28000元,另支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸免費(fèi)藥品的運(yùn)費(fèi)700元,增值稅63元,取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。
你好,支付的運(yùn)費(fèi)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,用于免稅的外購原料進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
外購原材料含稅嗎?
外購原材料要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅
外購原材料含增值稅嗎?
外購原材料成本不含增值稅,增值稅是單獨(dú)計(jì)算的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利