您好 銷售收入101/(1%2B0.01)=100 增值稅=100*0.01=1
未開票收入 我是小規(guī)模納稅人,增值稅1%,收了101塊錢,對方不要發(fā)票,我就按未開票收入申報請問應該怎么申報? 1.收入100,增值稅1 2.收入101,增值稅101*1%?
老師,小規(guī)模企業(yè),2020年符合生活服務業(yè)免稅政策,第三季度開發(fā)票為1%稅率,做賬是借銀行存款101,貸主營業(yè)務收入100(不含稅收入),應交稅費/未交增值稅1,增值稅減免 借應交稅費/未交增值稅1貸營業(yè)外收入1 實際應該是免稅稅率的,報增值稅是填寫其他免稅收入101(不含稅收入),免稅稅額3.03,但是賬面和申報的不含稅收入數(shù)累計數(shù)和稅額累計數(shù)不同,請問怎么調(diào)整賬面
請問增值稅納稅申報,1月未開票收入-10萬,2月開票收入是20萬,未開票收入是4萬,請問2月增值稅怎么申報開票收入和未開票收入
老師,小規(guī)模開專票和普票100/1.01*1%,都是這樣做賬嗎?借銀行存款101貸收入100貸1,那填寫增值稅申報表,怎么填?
老師,小規(guī)模服務業(yè),我們1季度報增值稅時,有一部分收入會在1季度以后開票,存在未開票收入, 我們報增值稅時,應該怎么申報
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
工商年報中:股東及出資信息中,認繳時間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進去嗎?
老師,我問一下當期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓費,個人在稅務代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應該按哪個數(shù)填收入代扣個稅
商務車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進項票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時計入什么科目
老師,勞務公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時是不是就調(diào)個工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費的開票稅目是什么?
也就是說101是含稅金額了
就是說101是含稅金額 是的
謝謝老師
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