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Q

老師問一下,供應(yīng)商給我們供建筑材料,發(fā)票是必須按照合同材料名稱來開還是說供的材料有50種,可以選擇30種材料來開與50種材料相等的金額就可以呢?

2020-11-09 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-09 18:17

嚴格來說應(yīng)該根據(jù)合同

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快賬用戶4229 追問 2020-11-09 18:19

我也是這樣認為的,但是我們領(lǐng)導說可以!我是不是就不要參言了

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快賬用戶4229 追問 2020-11-09 18:19

這種稅務(wù)得不得查呢

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齊紅老師 解答 2020-11-09 18:20

你好這種有風險的。

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快賬用戶4229 追問 2020-11-09 18:22

還有個問題,我們是分公司,我們收到發(fā)票做成本,抵扣聯(lián)是寄給總公司的,收到部分發(fā)票開票人和審核人是同一個人,但是總公司沒有讓退回,想這樣的問題,稅務(wù)得不得查呢,或者說不給予抵扣呢

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齊紅老師 解答 2020-11-09 18:27

嚴格來說,這種發(fā)票不可以的。

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快賬用戶4229 追問 2020-11-09 18:30

如果總公司已經(jīng)抵扣,分公司是不是就不用管他了

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齊紅老師 解答 2020-11-09 18:30

你好是的,可以不管的,但是以后出了問題你們自己承擔。

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快賬用戶4229 追問 2020-11-09 18:31

那是總公司承擔還是分公司承擔呢

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齊紅老師 解答 2020-11-09 18:33

收到的一方 購買方的

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快賬用戶4229 追問 2020-11-09 18:41

我知道,我是說這個責任是總公司還是分公司

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快賬用戶4229 追問 2020-11-09 18:48

購買方是總公司

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齊紅老師 解答 2020-11-09 18:52

你好,總公司有風險的

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嚴格來說應(yīng)該根據(jù)合同
2020-11-09
可以的,沒問題,把去年的暫估紅蟲按發(fā)票再入賬就行了。
2024-03-13
一、暫估入賬與實際開票的關(guān)系 暫估入賬是基于企業(yè)實際收到貨物但尚未取得發(fā)票的情況,目的是為了保證賬實相符,使財務(wù)核算能夠準確反映企業(yè)的資產(chǎn)和成本情況。而供應(yīng)商后續(xù)開具發(fā)票,是對之前暫估入賬的一種補充和修正。 二、送貨單和合同日期的填寫 送貨單日期:應(yīng)該按照實際的送貨日期填寫,即貨物實際送達企業(yè)倉庫的日期。這樣可以準確記錄貨物的流轉(zhuǎn)時間,便于企業(yè)內(nèi)部管理和追溯。例如,如果貨物是在 10 月實際送達倉庫,那么送貨單日期就應(yīng)該寫 10 月。 合同日期:合同日期是雙方簽訂合同的時間,它反映了交易的起始時間和相關(guān)條款的約定時間,應(yīng)該按照合同實際簽訂的日期填寫,這個日期一般不會因為送貨和開票時間的差異而改變。 三、賬務(wù)處理的銜接 暫估入賬時(12 月暫估 10 月已收貨但未開票的材料): 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款 收到 10 月貨款發(fā)票時(12 月收到發(fā)票): 先沖銷暫估入賬: 借:原材料(暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款(紅字) 然后按照發(fā)票金額入賬: 借:原材料(發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票金額) 這樣,通過暫估入賬和后續(xù)發(fā)票入賬的處理,可以準確核算材料成本和應(yīng)付賬款,同時送貨單和合同日期的準確記錄也有助于企業(yè)對業(yè)務(wù)流程的清晰管理和財務(wù)數(shù)據(jù)的準確追溯。
2025-01-07
題目沒給全?另外麻煩發(fā)一下解析,丙說一說你哪里不懂
2021-07-25
同學你好 變更地址和營業(yè)范圍沒有關(guān)系,你可以生產(chǎn)就行
2020-11-02
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