你好,建筑公司購入水泥500元用銀行存款支付 借:原材料? 500 貸:銀行存款 500
建筑公司購入水泥500元用銀行存款支付,會計分錄怎么寫(包含金額)
1-甲公司購入一臺需安裝的設備專票價款10萬,稅額13000元,銀行存款支付 2-銀行存款支付運費500元31存款支付安裝費2000元 3-設備安裝完畢交付使用 怎么做會計分錄
用銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費4000元,會計分錄怎么寫
A企業(yè)采用招標方式將行政辦公樓的建造出包給B建筑公司,技合同定工程款1000萬元,分兩次支付,工程開工時支付500萬元,工程完工驗收合格時支付500萬元。A企業(yè)工程款均用銀行存款支付。其會計分錄如下
興業(yè)公司以銀行存款購入運輸汽車一輛,共支付款項150000元,會計分錄,寫金額
工商年報換了聯(lián)絡員,密碼不是原來那個了,是不是需要重置密碼
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應付職工薪酬是363313.53,2024年底應付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應該對應暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
借:工程施工-原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
是這樣嗎
你好,是一般納稅人嗎?有取得專用發(fā)票嗎?
發(fā)票給外賬了,公司做內(nèi)賬是不是可以按照你剛才說的那樣做
不需要用應交稅費這個科目、
你好,內(nèi)賬應當這樣做分錄 借:原材料? 500 貸:銀行存款 500 然后領用計入工程施工——合同成本核算
不通過庫存核算,采購多少用多少
你好,內(nèi)賬也需要通過原材料過渡一下才是的?
那所有的原材料都要做2個分錄嗎
你好,是的,需要做購進,然后領用分錄才是的?
如果直接做領用的話有啥影響
你好,直接做領用的話,就沒有體現(xiàn)購進,領用這個過程了?
我們公司不需要提現(xiàn)出來
你好,我們公司不需要提現(xiàn)出來,那你可以購進的時候直接計入工程施工科目核算