100元的進(jìn)項(xiàng)稅額是100*13%=13萬(wàn)元,6月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)元,7月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,金額是13*50%=6.5萬(wàn)元。 借:在建工程565000 貸:原材料500000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)65000
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月外購(gòu)一批瓷磚擬用于銷售,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅額26萬(wàn)元。甲公司本年7月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修。要求:計(jì)算甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
本5月外購(gòu)一批瓷磚擬用于銷售,取得的取得增值稅專用發(fā)票注明金額為100萬(wàn)元。6月份已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。7月份該批瓷磚中的50%用于本公司職工食堂裝修。 請(qǐng)作7月份業(yè)務(wù)。
簡(jiǎn)答題 甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月外購(gòu)一批瓷磚擬用于銷售,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅稅額26萬(wàn)元。甲公司本年7月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修。要求:計(jì)算甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
某建材批發(fā)企業(yè)上月外購(gòu)一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款¥1,000,000,已認(rèn)證抵扣,增值稅稅率為13%,本月將該批水泥用于建設(shè)職工食堂,計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
某建材批發(fā)企業(yè)上月外購(gòu)一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,己認(rèn)證抵扣,增值稅稅率為13%,本月將該批水泥用于建設(shè)職工食堂。計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
貿(mào)易類公司財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資同一控制下企業(yè)合并,應(yīng)交稅費(fèi)沖資本公積10萬(wàn)時(shí),資本公積貸方有余額10萬(wàn)。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問(wèn)問(wèn),經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個(gè)答案選哪個(gè)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商,的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報(bào)廢用營(yíng)業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號(hào),涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀