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甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月外購(gòu)一批瓷磚擬用于銷售,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅額26萬(wàn)元。甲公司本年7月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修。要求:計(jì)算甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2020-03-15 07:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-15 07:48

你好,應(yīng)該轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是26*20%

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你好,應(yīng)該轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是26*20%
2020-03-15
您好 甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 26*0.2=5.2
2021-10-20
26*20%=5.2 您好,應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5.2
2021-05-13
你好,甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為=26萬(wàn)*20%=5.2萬(wàn)
2021-05-13
100元的進(jìn)項(xiàng)稅額是100*13%=13萬(wàn)元,6月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)元,7月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,金額是13*50%=6.5萬(wàn)元。 借:在建工程565000 貸:原材料500000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)65000
2020-11-09
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