你好 你們自己開的在銷售額一欄填寫負(fù)數(shù)

增值稅專用發(fā)票怎么沖紅
紅沖的專用發(fā)票怎么申報增值稅
增值稅專用發(fā)票隔月沖紅,增值稅怎么填表報稅?
增值稅專用發(fā)票跨年紅沖需要更正申報嗎?
老師您好,紅沖上年的增值稅專用發(fā)票,對方?jīng)]有抵扣,紅沖之后重新開專票,收入,稅額都不變,申報增值稅時怎么填列
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報表哪一塊
老師,工會經(jīng)費不能加計扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報表,應(yīng)該怎么改???
工會申報記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進(jìn)去開票可以嗎
合并報表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關(guān)系嗎?和另外那個占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進(jìn)項忘了開出來,現(xiàn)在可以補開補退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時其他應(yīng)付款項的其他公司的款項轉(zhuǎn)收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不
老師,更正申報需要在申報期內(nèi)嗎
自己開的紅沖票在銷售額欄填寫負(fù)數(shù)是嗎?可以填寫負(fù)的?
你好 是的 可以填寫負(fù)數(shù)
上月入賬的本月已紅沖的銷售 成本都紅沖回來?
你要退貨的話就是紅沖
沒退貨,就是上個月重復(fù)開了票
成本做了兩次就沖一次 沒多做不用