你好,是的,可以暫估工資的。
請問下老師,我一月份的項目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
請問老師。勞務(wù)派遣公司都是全開的6%的增值稅!如果當(dāng)月,工資沒確定,可以暫估工資嗎?下個月沖紅,按實際的發(fā),然后在開票,工資沒出來,在暫估,在等下月按實際的發(fā)做成本,沒發(fā)完的,可以一起暫估做成本嗎?
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點發(fā)票回來沖暫估了
老師我們是按開票做收入的市政建筑業(yè),這次為了多繳納增值稅開出一些工程款,實際要等進度款可以拿了再沖紅,重新開出正確的發(fā)票給業(yè)主,材料成本我做了暫估,等季度或者年底進來。勞務(wù)成本可以暫估嗎?等三季度開進來勞務(wù)發(fā)票,,
老師,請問下勞務(wù)派遣公司涉及發(fā)放工資的單位較多,開具發(fā)票確認收入后,但有些公司有可能是次月或是下下月收到錢后才給派遣員工發(fā)放的工資,再根據(jù)工資表確認的成本。這樣是不是就違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。但如果完全照著權(quán)責(zé)發(fā)生制原則做的話,到時就會出現(xiàn)很多暫估工資成本,沖銷這些??刹豢梢跃桶磳嶋H發(fā)放工資時才確認成本呢?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計準則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費,不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?