你好 截圖你的主表看下
我公司交的金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi),已申報(bào)抵扣,由于沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,所以沒(méi)有在增值稅的申報(bào)表23號(hào)(應(yīng)納稅額減征額)里填寫(xiě),這個(gè)稅盤(pán)抵扣額是有銷(xiāo)項(xiàng)后再填寫(xiě)申報(bào)表抵減,還是申報(bào)稅盤(pán)抵減的當(dāng)月 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表(23號(hào))啊
老師:我們一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅已報(bào)表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒(méi)有減去這筆金額,是不是哪里需要填寫(xiě)啊?
老師:我們一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅已報(bào)表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒(méi)有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫(xiě)???
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒(méi)有繳納,8月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)的話(huà)能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個(gè)報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
怎么計(jì)提工資,社保,個(gè)稅,個(gè)人社保?需要分開(kāi)計(jì)提嗎
老師老板在公司操作一切,然后工資私發(fā),不報(bào)個(gè)稅,什么都不簽名,就是逃避責(zé)任嗎?前面一直個(gè)稅是0申報(bào),他知道了不讓?zhuān)缓缶褪欠钦_@個(gè)月,老師下個(gè)月怎么給他解正常,然后還按0申報(bào)給他報(bào)個(gè)稅
提單上面件數(shù)是555件,但是我們提交給稅務(wù)局下戶(hù)報(bào)關(guān)單只有135還有420件是另外一張報(bào)關(guān)單,我們提交資料的時(shí)候兩個(gè)報(bào)關(guān)單都要提交上去嗎?還是只要提交一個(gè)報(bào)關(guān)單?
誰(shuí)能給我講明白這個(gè)原理,謝謝!
出口企業(yè),港雜費(fèi)發(fā)票是免稅的嗎
進(jìn)項(xiàng)扣選依據(jù)什么勾選,是不公司賬上應(yīng)交稅費(fèi)講項(xiàng)明細(xì)一一對(duì)應(yīng)勾選
老師這個(gè)是工商年報(bào)里的,是什么意思?
【多選題】 下列情形中,不屬于會(huì)計(jì)政策變更的有(?。?A.本期發(fā)生的交易或者事項(xiàng)與以前相比具有本質(zhì)差別而采用新的會(huì)計(jì)政策 B.因減資導(dǎo)致長(zhǎng)期股權(quán)投資由成本法變更為權(quán)益法 C.對(duì)初次發(fā)生的交易或者事項(xiàng)采用新的會(huì)計(jì)政策 D.將投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量方法由成本模式變更為公允價(jià)值模式 E.對(duì)不重要的交易或者事項(xiàng)采用新的會(huì)計(jì)政策
老師您好,想問(wèn)一下,我們公司代發(fā)供應(yīng)商業(yè)務(wù)工資3000元,供應(yīng)商給了庫(kù)存商品成本價(jià)錢(qián)4500元,多出這個(gè)1500元怎么樣做帳?
老師好、我3月份有一筆繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄做錯(cuò)了、錯(cuò)誤:借:管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:銀行存款、造成管理費(fèi)用有余額、我理四月份的賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)、我應(yīng)該在四月份怎么更正這筆分錄呀?辛苦老師教一下
老師看下
簡(jiǎn)易計(jì)稅的不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)了