 
                            你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票通過認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶到附表二的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額不一致,那附加稅申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)我填哪個(gè)?開始我填寫了應(yīng)交稅額,但提示沒有填寫修改依據(jù)。
我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi),已申報(bào)抵扣,由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以沒有在增值稅的申報(bào)表23號(hào)(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個(gè)稅盤抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫申報(bào)表抵減,還是申報(bào)稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報(bào)表主表(23號(hào))啊
老師:我們一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅已報(bào)表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是哪里需要填寫???
老師:我們一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅已報(bào)表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫???
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個(gè)報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫?
 
                老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?
請(qǐng)董孝彬老師回答 我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),究竟是怎么用的?
起賬時(shí)將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個(gè)工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對(duì)方么
垃圾清運(yùn)開票,我方清運(yùn)垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時(shí)是不是沒有成本費(fèi)
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號(hào)走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀),就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀


但是最后的增值稅申報(bào)表,沒有減進(jìn)項(xiàng)稅,怎么處理啊
你好,你要填完所有的附表再來填主表,要獲取認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)才能帶得出來
已有數(shù)據(jù),但是沒有抵減,這個(gè)怎么處理
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不能放在簡易計(jì)稅應(yīng)交稅金里抵扣的哦