你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票通過認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證數(shù)據(jù)會自動帶到附表二的
老師,我增值稅申報表里應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額不一致,那附加稅申報表的計(jì)稅依據(jù)我填哪個?開始我填寫了應(yīng)交稅額,但提示沒有填寫修改依據(jù)。
我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi),已申報抵扣,由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
老師:我們一般納稅人申報增值稅報表,進(jìn)項(xiàng)稅已報表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是哪里需要填寫???
老師:我們一般納稅人申報增值稅報表,進(jìn)項(xiàng)稅已報表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫???
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個報表里面應(yīng)該怎么填寫?
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有( )。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
但是最后的增值稅申報表,沒有減進(jìn)項(xiàng)稅,怎么處理啊
你好,你要填完所有的附表再來填主表,要獲取認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)才能帶得出來
已有數(shù)據(jù),但是沒有抵減,這個怎么處理
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不能放在簡易計(jì)稅應(yīng)交稅金里抵扣的哦