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老師去年,暫估入賬,到今年才收回發(fā)票,請問這個怎么做分錄?

2020-11-07 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-07 19:18

沖銷去年的 比如:去年暫估,借:管理費用 50貸:應付賬款 今年收到發(fā)票60 增加計提 借:借:管理費用 10貸:應付賬款

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快賬用戶4381 追問 2020-11-07 19:19

暫估入庫

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齊紅老師 解答 2020-11-07 19:20

假如是中大型企業(yè)/自己要求嚴格,要使用用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶4381 追問 2020-11-07 19:21

請問怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 19:24

借管理費用 貸:以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤

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快賬用戶4381 追問 2020-11-07 19:25

不是老師,我不明白為什么是管理費用,那時候我是暫估入庫的,庫存商品

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齊紅老師 解答 2020-11-07 19:27

您好,我是用管理費用 打個比方。 您問的是暫估入賬,也不知道是暫估什么呀。

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齊紅老師 解答 2020-11-07 19:28

借:庫存商品? 貸:以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整? ? ?貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅, 借:以前年度損益調(diào)整? ?貸:未分配利潤

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快賬用戶4381 追問 2020-11-07 19:30

這個要補交企業(yè)所得稅的嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-07 19:31

您好,假如少計提的話,補計提的確要的。謝謝

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2020-11-07
您好,4月收到發(fā)票,將12月的暫估入庫分錄沖紅,再按照發(fā)票做入庫的分錄。
2021-04-16
同學你好,補充分錄,將去年的暫估入賬調(diào)整成發(fā)票金額就可以了
2024-02-27
你好,去年暫估的分錄是怎么做的?
2022-04-07
你好!這個分錄跟你之前的分錄是一樣的,只是金額寫負數(shù)。之前暫估多少,就寫多少金額的負數(shù)
2021-03-24
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