沖銷去年的 比如:去年暫估,借:管理費用 50貸:應付賬款 今年收到發(fā)票60 增加計提 借:借:管理費用 10貸:應付賬款
老師去年,暫估入賬,到今年才收回發(fā)票,請問這個怎么做分錄?
請問老師,去年暫估5萬,今年收到發(fā)票4萬,跨年的暫估該怎么寫分錄呢?
老師去年暫估成本發(fā)票,今年發(fā)票才到怎么入賬
去年的成本未收到發(fā)票,先暫估入賬,今天收到成本發(fā)票,去年和今年怎么做分錄入賬
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
暫估入庫
假如是中大型企業(yè)/自己要求嚴格,要使用用以前年度損益調(diào)整科目
請問怎么做分錄?
借管理費用 貸:以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
不是老師,我不明白為什么是管理費用,那時候我是暫估入庫的,庫存商品
您好,我是用管理費用 打個比方。 您問的是暫估入賬,也不知道是暫估什么呀。
借:庫存商品? 貸:以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整? ? ?貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅, 借:以前年度損益調(diào)整? ?貸:未分配利潤
這個要補交企業(yè)所得稅的嗎
您好,假如少計提的話,補計提的確要的。謝謝