你好,同學(xué)這個(gè)需要結(jié)合具體的業(yè)務(wù)來看的。
老師,以下這個(gè)分錄怎么理解咯 外購入庫有發(fā)票: 借:半成品 -314.45 半成品0.03 應(yīng)財(cái)賬款-暫估入庫-A公司 -314.45 應(yīng)付賬款-暫估入庫-A公司 -911.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 56805.85 貸:半成品-314.45 應(yīng)付賬款-一般應(yīng)付賬款 -355.33 應(yīng)付賬款-A公司 493774.07 應(yīng)付賬款-暫估入庫-437879.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出40.88
老師發(fā)票未到材料已經(jīng)入庫有入庫單和合同。借原材料;貸應(yīng)付賬款-暫估。借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸應(yīng)付帳款-暫估。應(yīng)該要把稅款分錄寫上嗎?
老師您好!暫估: 借:庫存商品973.44 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款973.44 紅沖后在入庫 借:庫存商品973.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額126.55 貸:銀行存款1100 相差一分錢怎么做賬?
企業(yè)購買貨物,驗(yàn)收入庫但尚未收到發(fā)票時(shí),應(yīng)暫估入庫: 借:庫存商品(或原材料等科目) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 企業(yè)取得對應(yīng)發(fā)票后沖減暫估時(shí): 借:庫存商品(或原材料等科目)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字) 企業(yè)按照發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行入賬時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——公司名稱 最后一步庫存商品這里是按照發(fā)票是的數(shù)字編制嗎
老師好,請問我公司一般納稅人,購入一批配件和舊設(shè)備,貨已收到發(fā)票未開,是否需要做暫估入庫的分錄 借:庫存商品-設(shè)備 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:原材料-配件 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ?月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目嗎?
個(gè)體核定征收,款可以轉(zhuǎn)私戶嗎
老師請教一下,怎么三張表上看出來老板一共投入了多少錢
老師 對方贈送了兩個(gè)貨品 我怎么做賬 借庫存商品然后呢
老師,21年給對方開的專票開多了,現(xiàn)在需要紅沖,我們怎么開紅字專票呢
24年年報(bào)和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知修改23年的利潤,然后就由23年小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致24年7-25.6享受的附加減半政策全部要調(diào)整回來,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報(bào)呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月調(diào)整呢?大概11萬左右
老師,我們一個(gè)同事,臺灣的,去年都是按居民申報(bào),然后這個(gè)人今年匯算清繳,結(jié)果發(fā)現(xiàn)顯示居住不滿183天,這個(gè)要怎么辦啊
老師把車租給公司,怎么開發(fā)票
老師,甲會計(jì)兼職6個(gè)單位會計(jì)(4個(gè)工作量大,集團(tuán)40個(gè)網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會計(jì)可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師股權(quán)變更選哪個(gè)不交稅謝謝
老師好,我們股東自愿放棄自己持有股份,原本擔(dān)任公司監(jiān)事一職,工商變更需要哪些手續(xù),我要準(zhǔn)備哪些資料
老師,你就按這個(gè)業(yè)務(wù)理解下咯
你好,這里就是沖暫估入庫的金額,然后再調(diào)整半成品的金額。