你好,做10月份工資表,里面扣的社保和公積金是扣10月份的
#提問#,老師,我們做10月份工資表,里面扣的社保和公積金是扣10月份的還是11月份的?
#提問#老師,我們11月份發(fā)放10月份的工資,但是11月份會繳納社保,11月份繳納的是11月份的社保,那我們工資表中扣除的是當月繳納的11月份社保,還是上個月10月份社保呀
你好,我現(xiàn)在計算10月份工資,應扣工資的社保費是指10月份社保,還是11月份的
老師,10月份的社保應該是在10月的工資里扣還是9月份的工資里扣?
老師,我們是次月發(fā)放上個月工資,社保是當月扣繳上月的,公積金是當月扣繳當月的,這樣的話12月份繳納的11月份社保和12月份公積金應該在幾月份的工資里扣合適?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師、社保,公積金,工資,計提和繳納分別怎么做呀?
下面是每月計提工資、發(fā)放工資、繳納社保和公積金的核算步驟。 一、計提當月工資/保險/公積金 1、月末,按照工資表全額計提當月工資,同時計提當月代扣的社保、公積金、個稅 借:管理費用/銷售費用/等 貸:應付職工薪酬-工資(當月應付的工資總額) 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-代扣個人承擔社保費 貸:其他應付款-代扣個人承擔住房公積金 貸:應交稅費-應交個人所得稅 2、月末,計提當月社保企業(yè)承擔部分 借:管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬-社保 3、月末,計提當月公積金企業(yè)承擔部分 借:管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬-公積金 二、發(fā)放工資 次月發(fā)放工資時,按照實際應付的工資金額發(fā)放(計提的工資總額減去代扣個人的社保、公積金和個稅)。 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金(實際發(fā)的工資金額) 三、繳納社保、住房公積金、個稅 1、繳納社保 借:應付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔的社保費) 借:其他應付款-代扣個人承擔社保費 貸:銀行存款(實際支付的社保費) 2、繳納公積金 借:應付職工薪酬-公積金(企業(yè)承擔的公積金) 借:其他應付款-代扣個人承擔公積金 貸:銀行存款(實際支付的公積金) 3、繳納個稅 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
提問#,老師,我們公司員工的社保是在總部交的,工資是在我們這邊發(fā)的,然后我們把社保的錢打給總部,對公打的,這怎么做賬呀?
你好,把社保的錢打給總部,對公打的。借內部往來--總公司,貸銀行存款,