你好? ? ? ? ?對方開票過來? ? ?價格都不確定怎么開的單價? ?? ? ?
老師,你好。跟供貨商那邊價格水份還沒確定。但是貨物已經(jīng)到廠開發(fā)票開已經(jīng),庫存該怎么做賬呢
老師你好。跟供貨商那邊 因為一直價格還有水份沒有確定,一直錄庫存都是暫估入庫,現(xiàn)在呢供貨商那邊開過來發(fā)票開了一部分,這開發(fā)票的該怎么錄入
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
請問老師,采購商品供應商一直沒有開票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預付的,做分錄是借預付賬款,貸銀行存款。然后是借庫存商品,貸預付賬款-暫估(供應商名稱)?但是后來進貨發(fā)票供應商一直沒有開,那怎么處理賬務呢?進銷存又該怎么做呢?
請問老師,采購商品供應商一直沒有開票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預付的,做分錄是借預付賬款,貸銀行存款。然后是借庫存商品,貸預付賬款-暫估(供應商名稱)?但是后來進貨發(fā)票供應商一直沒有開,那怎么處理賬務呢?進銷存又該怎
公司汽車辦的加油卡,預付款時開的預付卡發(fā)票,那么業(yè)務來報賬需要重新開票嗎(按實際消費金額)?
凈資產(chǎn)核定法計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅和印花稅: 1、計算每股凈資產(chǎn):所有者權(quán)益合計數(shù)/實收資本或股本,計算出每股凈資產(chǎn)。(實收資本需核實是否實繳) 2、計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額: 注冊資本中股權(quán)占比?實收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東未實際投入實收資本按此方式處理) 轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實際投入實收資本:按實收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例處理 3、計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價格(股權(quán)對應凈資產(chǎn)價):每股凈資產(chǎn)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額 4、計算個稅:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價-股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額)?20% 5、計算印花稅(萬分之五): 有正當理由,認可合同價繳納印花稅。 無正當理由,按股權(quán)對應凈資產(chǎn)價核定計稅依據(jù):股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價?萬分之五
老師,您好!問下勞務合同一共50萬,留5萬在2年后項目結(jié)算工程尾款的時候再付給我們。這樣我可以2年后再開票嗎?還是說必須把50萬全部先開出來?
老師 公司因為一些糾紛 銀行對公賬戶跟法人私戶被凍結(jié)了 是不是要糾紛解決了后 賬戶才能解凍 公司現(xiàn)在沒有一般戶 如果去辦個一般戶 一般戶會不會也被凍結(jié)的
老師請問下,公司訂單,每個訂單都會分一部分給股東的第二個公司生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品有的內(nèi)銷有的出口,這個怎么處理賬務呢?
我們酒店找公司做了一個小程序,小程序服務器域名年費及開發(fā)費用可以一次性直接進費用嗎?
老師,4000元勞務發(fā)票要交多少個稅了?
和老板合作的一個人要和老板分紅 這個賬怎么支出去 開他用公司給我們開 發(fā)票還是
老師,比如說空調(diào)采暖費,應收賬款明細登記到某個單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費同時登記
老板的一個合作的人要分紅 這個錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
好比9月10月。供貨商已經(jīng)運了兩千噸,因為一直沒確定水份還有價格。然后先開了500噸 所以整單還沒結(jié)算
?關鍵是單價都沒有確定 這個發(fā)票開來也沒有用哦 。? ? ?
因為整單的話一部分是開發(fā)票價格高。另一部分是不開發(fā)票的 價格低
你好? ? 不能這樣來開? 你們這樣是虛開發(fā)票? ? ?
不是虛開
我們肯定也要交稅的啊。沒有進項票。我們要實交銷項稅的
我的意思是他們開過來的發(fā)票是不是也要錄入暫估庫存里面 等整單價格確定 在做沖銷
你好 交稅和你是不是虛開發(fā)票? 是兩回事 。你現(xiàn)在是 你們單價都不確定。 你開出來的單價與你實際業(yè)務的單價不一樣的 。? ? 是的。 你收到發(fā)票就得入賬的? ? ? 所以我才說你是虛開發(fā)票
開發(fā)票的單價是確定的
你好? 單價確定了? 就可以的 那你就拿著做賬就行了。? ? ?。 我看你上面不是說 價格不確定嗎? ? ?
一部分不開發(fā)票的單價不確定 因為我想的是這是一整單嗎 發(fā)票開過來 要不要也入暫估庫存里面 等著一整單結(jié)算的時候在做沖銷
你好? ? ? ? 我給你舉例: 比如說你收到了產(chǎn)品? 貨物收到了暫時沒有取得發(fā)票 。 先做暫估入庫。 收到了發(fā)票? 收到了多少的 就紅沖多少的產(chǎn)品? 在按實際發(fā)票的情況來做分錄 。? ??
你好 你可以例一下會計分錄嗎。我研究一下。暫估庫存的多。開發(fā)票也就一半,一紅沖 不就沒有了嗎。
你好? ? ? ?比如你收到了產(chǎn)品是10個? ?你收到發(fā)票是6個? ?還有4個沒有收到發(fā)票。 先暫估入庫10個? 然后紅沖6個的成本? ?在按實際發(fā)票做6個進去 。剩下的4個還在暫估里面繼續(xù)暫估等著收到發(fā)票在紅沖處理 在按發(fā)票做賬? ? ?
老師你好 在嗎。我再想問下。上月入暫估入庫,這個月收到供貨商開來的一半的發(fā)票,該怎么做賬
你好? ? ? ?。 你收到一半的發(fā)票 就先紅沖暫估的分錄。 在按發(fā)票做一遍分錄 。??
你好,紅沖完之后 不就變成0了嗎?開的發(fā)票只是暫估的一半呢?
你好 紅沖后 你不是還要做一筆入庫嗎? 。? ? ?比如你實際暫估是10個 。 你收到了5個? 你紅沖5個 在按發(fā)票做5個 不影響你的庫存數(shù)量? ?