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開出轉(zhuǎn)賬支票會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2020-11-06 11:16
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 11:17

答:轉(zhuǎn)賬支票要?dú)w到銀行存款,而且做賬要遵守有借必有貸,借貸必相等的原則,買方計(jì)稅要記借方,銀行存款減少了要記到貸方(資產(chǎn)借加貸減).所以具體分錄如下: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款

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答:轉(zhuǎn)賬支票要?dú)w到銀行存款,而且做賬要遵守有借必有貸,借貸必相等的原則,買方計(jì)稅要記借方,銀行存款減少了要記到貸方(資產(chǎn)借加貸減).所以具體分錄如下: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
2020-11-06
借,應(yīng)付職工薪酬18000 貸,銀行存款18000
2022-11-09
節(jié)應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 貸銀行存款
2021-03-30
您好,借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款
2023-05-31
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸其他貨幣資金 如果沒有支付
2022-03-08
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