委托加工物資業(yè)務(wù)中委托方和受托方的賬務(wù)處理方法如下: 1、受托方收到委托方發(fā)來(lái)的用于加工的材料物資,應(yīng)在“代管商品物資”或“受托加工物資”備查簿中加以登記。 2、備查簿的登記一般采用單式記賬法,收到代管物資時(shí)借記“受托加工物資”,退回時(shí)貸記該賬戶即可,無(wú)須考慮對(duì)應(yīng)賬戶問(wèn)題。 3、該備查簿只作為日后核查的備考。實(shí)際領(lǐng)用受托加工物資進(jìn)行加工時(shí),并不考慮所領(lǐng)用物資的金額,其中的賬戶記錄不計(jì)入生產(chǎn)成本、也不列入資產(chǎn)負(fù)債表的“存貨”項(xiàng)目中。 4、受托方對(duì)于加工中實(shí)際耗用的由受托方提供的工、料、費(fèi)(即耗用的輔料、生產(chǎn)工人的工資福利費(fèi)、分配的制造費(fèi)用等),應(yīng)通過(guò)“生產(chǎn)成本”賬戶核算。 5、受托加工物資制造完成,直接在結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出成本時(shí),自“生產(chǎn)成本”賬戶的貸方轉(zhuǎn)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”賬戶的借方。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是對(duì)方提供材料,我公司只做委托加工,現(xiàn)在合同已簽,加工物資也已經(jīng)加工好交付給對(duì)方了,會(huì)計(jì)上怎樣處理
我公司業(yè)務(wù)來(lái)不及做,所以委托加工給a公司,會(huì)計(jì)賬務(wù)的流程應(yīng)該是,1.發(fā)出材料時(shí),借,委托加工物資,貸,原材料。 此部分不用發(fā)票,根據(jù)我當(dāng)公司出庫(kù)單和對(duì)方公司的簽收單入賬,2.收到貨物和發(fā)票,收到貨物時(shí),做,借,庫(kù)存商品,貸,委托加工物資,收到發(fā)票時(shí)做,借,委托加工物資,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付,老師這個(gè)操作是對(duì)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們委托別的公司給我們加工一批配件,對(duì)方提供材料,已經(jīng)給我們開(kāi)票了,款項(xiàng)未付,我怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在對(duì)方公司要求我司開(kāi)加工費(fèi),對(duì)方公司也沒(méi)有付款給我司,但是實(shí)際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會(huì)計(jì)漏入賬了,應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢?現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。那之前未計(jì)提也沒(méi)做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,你好 我們是黑色金屬加工店,做委托加工金屬,材料由對(duì)方公司提供(機(jī)械制造廠),現(xiàn)對(duì)方發(fā)我們開(kāi)票資料如圖EXCEL表格,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)票是開(kāi)加工費(fèi)?還是開(kāi)商品?(如圖)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
我們現(xiàn)在是合同已經(jīng)簽了,貨也已經(jīng)交付給對(duì)方了,就是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,對(duì)方也沒(méi)有付預(yù)付款,還是按發(fā)出商品處理嗎?
能不能確認(rèn)收入
沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票也可以確認(rèn)收入了
好的,謝謝老師
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