你好,如果是一般納稅人單位購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣,做賬需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額4500的。
老師好!之前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對(duì)方開了紅字,我們報(bào)稅的時(shí)候也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師,請(qǐng)問這張發(fā)票,我做賬時(shí),需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額4500嗎?
請(qǐng)問老師,像這樣的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,,勾選的時(shí)候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時(shí)當(dāng)普票一樣的做,不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?反正分錄又進(jìn)項(xiàng)稅額,也不能抵扣
你好,請(qǐng)問做內(nèi)賬時(shí) 要把進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)出來嗎
請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅額已勾選認(rèn)證,現(xiàn)在有張發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出請(qǐng)問怎么做分錄,發(fā)票是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行
老師,請(qǐng)問一下企業(yè)原有資產(chǎn)50萬,2020收到政府的補(bǔ)助資金150萬用于蓋廠房140萬,(并在當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅)老師請(qǐng)問,這屬于征收收入是嗎?那會(huì)計(jì)的資產(chǎn)的賬面190萬,那資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)也是190萬嗎?計(jì)提的做140萬資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除是嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來就行了,熟悉的老師麻煩回復(fù)
公司購入二手房的會(huì)計(jì)分錄,然后過一年再銷售出去的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅!?。?請(qǐng)問怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
那我是借:合同成本45500,進(jìn)項(xiàng)稅額4500,貸:銀行存款50000嗎?
你好,這個(gè)是用于工程施工的項(xiàng)目上?
是的。那是要怎么做?
你好 借:工程施工——合同成本45500,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4500,??貸:銀行存款等科目 5萬
是的,工程施工里面的合同成本,好的謝謝老師指點(diǎn)!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝