你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)余額過(guò)次頁(yè)就可以
你好,老師。在手工帳中管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬里,我這個(gè)2月份本月合計(jì)下的過(guò)次頁(yè)的數(shù)應(yīng)該按本月合計(jì)填嗎,還是按本年累計(jì)數(shù)填。。
老師,你看我個(gè)管理費(fèi)用明細(xì)賬。這張過(guò)次頁(yè),承前頁(yè)的數(shù)是本年累計(jì)的數(shù),可是第二張本月合計(jì)夾在中間總感覺(jué)有些不對(duì)勁呢。這么做對(duì)嗎。。
你好老師,我在22年4月份時(shí)有一張分錄是把1個(gè)季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了,在做折舊,借:固定資產(chǎn)196000元,貸:管理費(fèi)用196000元,那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了40490.74元,我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)少196000,這要怎么做?
老師,房屋租金,之前按月計(jì)提做到管理費(fèi)用了,做了6個(gè)月18000元,但在12月對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票過(guò)來(lái)寫(xiě)的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補(bǔ)做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費(fèi)用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
請(qǐng)教下老師,有個(gè)問(wèn)題我不懂了,第一張圖的最后一行我也沒(méi)寫(xiě)過(guò)次頁(yè),因?yàn)閯偤檬瞧谀┖嫌?jì)了,我也不知道這樣登記是不是正確的?感覺(jué)好像不規(guī)范的? 另外第二張圖的第一行我也沒(méi)寫(xiě)承前頁(yè)直接寫(xiě)了本年合計(jì)了,此外最下面的兩行需要寫(xiě)本月合計(jì)本年累計(jì)了,但是最下面的一行要寫(xiě)過(guò)次頁(yè)的,那我該怎么填才正確規(guī)范啊?對(duì)著這個(gè)登記問(wèn)題我很模糊,請(qǐng)教老師在百忙之中指教下,非常感謝了
公司修建冷庫(kù),發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
老師,給客戶(hù)開(kāi)出的銷(xiāo)貨單按正常售價(jià)開(kāi)的,開(kāi)發(fā)票的金額是打了98折的,有沒(méi)有問(wèn)題?銷(xiāo)貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個(gè)月的工資怎么算,比如5月有31天,這個(gè)員工上了30天班怎么算
如果我報(bào)關(guān)出口用人民幣來(lái)核算,這樣的收款方式是不是簡(jiǎn)單點(diǎn),還是也必須從對(duì)方的公戶(hù)上開(kāi)始收
公司在深圳有個(gè)項(xiàng)目在三亞請(qǐng)問(wèn)異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)退休返聘員工的工資怎么報(bào)社保,是按勞務(wù)費(fèi)報(bào)還是報(bào)工資薪金報(bào),是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個(gè)稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過(guò)程中要招很多臨時(shí)工,這個(gè)臨時(shí)工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡(jiǎn)易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買(mǎi)的打包繩,能不能記入,管理費(fèi)用-快遞材料費(fèi)?
就是我這么做,對(duì)嗎。感覺(jué)第二頁(yè)的本月合計(jì)夾在了中間
這是照片,能看到嗎
照片發(fā)不過(guò)去呢
沒(méi)有看到 比如之前月份余額0 只需要填寫(xiě)這個(gè)月的發(fā)生額就可以