你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)余額過次頁就可以

你好,老師。在手工帳中管理費用多欄式明細賬里,我這個2月份本月合計下的過次頁的數(shù)應該按本月合計填嗎,還是按本年累計數(shù)填。。
老師,你看我個管理費用明細賬。這張過次頁,承前頁的數(shù)是本年累計的數(shù),可是第二張本月合計夾在中間總感覺有些不對勁呢。這么做對嗎。。
你好老師,我在22年4月份時有一張分錄是把1個季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了,在做折舊,借:固定資產(chǎn)196000元,貸:管理費用196000元,那4月份當期的管理費用實際是發(fā)生了40490.74元,我結(jié)轉(zhuǎn)時的管理費用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利潤表上的管理費用本年累計數(shù)比賬本本上的管理費用本年累計數(shù)少196000,這要怎么做?
老師,房屋租金,之前按月計提做到管理費用了,做了6個月18000元,但在12月對方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費用18000貸其他應付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
請教下老師,有個問題我不懂了,第一張圖的最后一行我也沒寫過次頁,因為剛好是期末合計了,我也不知道這樣登記是不是正確的?感覺好像不規(guī)范的? 另外第二張圖的第一行我也沒寫承前頁直接寫了本年合計了,此外最下面的兩行需要寫本月合計本年累計了,但是最下面的一行要寫過次頁的,那我該怎么填才正確規(guī)范啊?對著這個登記問題我很模糊,請教老師在百忙之中指教下,非常感謝了
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
就是我這么做,對嗎。感覺第二頁的本月合計夾在了中間
這是照片,能看到嗎
照片發(fā)不過去呢
沒有看到 比如之前月份余額0 只需要填寫這個月的發(fā)生額就可以