你好,不對,結轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤 1 貸:利潤分配—未分配利潤1 之前本年利潤余額貸方1,這樣結轉(zhuǎn)之后本年利潤科目余額才會變成0的
老師,我結轉(zhuǎn)本年利潤,科目余額表本年利潤科目借方1。我的會計分錄 借:利潤分配未分配利潤1 貸:本年利潤1。對么
老師,我結轉(zhuǎn)本年利潤,科目余額表本年利潤科目貸方1。我的會計分錄 借:利潤分配未分配利潤1 貸:本年利潤1。對么
我的利潤總額是負數(shù)1萬。我本年利潤結轉(zhuǎn),就是借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:本年利潤 1萬,為什么我的利潤分配—未分配利潤期末數(shù)是貸方負數(shù)的
老師好 本年利潤70 借本年利潤 貸利潤分配~未分配利潤 本年利潤科目期末無余額 未分配利潤科目 期末余額在貸方 老師 請問這個做的是對的吧
結轉(zhuǎn)本年利潤是不是看科目余額表本年利潤的期末余額,分錄是借:本年利潤-3560176.21 貸:利潤分配-未分配利潤-3560176.21
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費發(fā)票未開,做了財務費用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進貨的配件發(fā)票,和勞務維修的銷項發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進項配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計提了企業(yè)所得稅,但繳納時并未多交,2024年度計提累計金額,大于實際繳納累計金額。小企業(yè)會計準則,這種情況25年匯算清繳時需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務分錄怎么做。
單位社保費繳費工資年度申報表中的新繳費工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點)
預埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點的,要紅沖10幾張
老師,反過來,我結轉(zhuǎn)本年利潤,科目余額表本年利潤科目借方1。會計分錄 借:利潤分配未分配利潤1 貸:本年利潤1。是這樣么
你好,是的,這樣是正確的?