你好!這個(gè)要去稅務(wù)局去上門(mén)抄稅
就是忘記匯總上傳就先申報(bào)了增值稅 導(dǎo)致現(xiàn)在金稅盤(pán)清卡清不了 這要怎么操作呢
我可能月初在開(kāi)票系統(tǒng)里忘了匯總上傳發(fā)票信息,那我已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了,現(xiàn)在不能清卡成功,稅盤(pán),9月16號(hào)就會(huì)被鎖死,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,我申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記先把UK匯總上傳了 現(xiàn)在增值稅申報(bào)了 UK沒(méi)有匯總上傳 現(xiàn)在要怎么操作 會(huì)鎖住UK嗎
增值稅小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,4月份的時(shí)候申報(bào)了1-3月的增值稅,那現(xiàn)在5月份了,但是不用再電子稅務(wù)局申報(bào)4月份的增值稅操作了對(duì)吧,只要把金稅盤(pán)抄下稅,匯總上傳下數(shù)據(jù)然后直接清卡就可以了對(duì)吧
這個(gè)月插上稅控盤(pán),就出現(xiàn)這個(gè)了,是不是自動(dòng)匯總上傳了,不需要我再操作什么了,直接去電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅就可以了?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅