1,這里是消費稅率30% 2,后面銷售繳納消費稅時,原來委托加工環(huán)節(jié)繳納消費稅可以抵扣的
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
老師您好,請問一下代扣代繳個稅股東電話能不是他本人的嗎?
老師,您好,想問一下就是個人維修的那種維修票。要不要簽合同啊?稅務(wù)有沒有要求四流合一呀?
老師,22年小規(guī)模是不是有政策免增值稅
老師您好,請問社會團(tuán)體的會費收入和捐贈收入要交企業(yè)所得稅嗚?
中級會計包含的財務(wù)管理科目什么意思,
匯算清繳dan年報和所得稅表都還可以作廢嗎?
老師您好,公戶上的錢取得的活期利息收入怎么做賬?
想問下我24年1月有一票報關(guān)了,但是退稅不了,這個怎么處理
老師,我們公司個人的水電費,充值飯卡費。在支付工資的時候走的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在貸方有余額怎么沖平?
供銷社購進(jìn)也是可以抵扣的
為什么購進(jìn)的50萬的煙絲答案里沒算進(jìn)里
是這個樣子的啊,就是正常情況講,你這個購進(jìn)的時候肯定是對方交了消費稅呢,是可以抵扣的啊,那么你這個題目里面啊,他沒有額外的說明你之前購進(jìn)時候的消費稅,所以說這里就簡化處理,忽略掉了。