同學你好 你們是計入營業(yè)外收入的

老師,你好,我想問一下,其他單位有些職工的養(yǎng)老保險在我們單位繳納,但是他們的預算不在我們單位,我們每月按時給他們繳納,到了年底他們單位再把錢轉給我們單位,那么我做帳計提養(yǎng)老保險單位部分到業(yè)務活動費用時含不含其他單位職工養(yǎng)老保險那部分呢?
老師,其他單位給我們打來的單位部分的社保到我們公司就可以免交然后我怎么做分錄
老師在事業(yè)單位中 我們收到社保局給我們轉來員工的聲生育保險 然后沖抵單位在生育期間給職工發(fā)的錢怎么做分錄?
老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個調出人員要自己一次性把單位部分補交,單位分期把錢付給他,賬務我怎么處理
老師,我們有名員工自己承擔他個人那部分社保,給單位交現(xiàn)金,然后單位再扣繳,那實際支付時借記其他應付款-**員工姓名就可以吧
請問老師,上個月企業(yè)所得稅多計提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個員工每天補貼30元餐費,我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計入員工工資的補貼中,需要和工資一起申報個稅嗎?怎么做能避開不申報個稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負咋算
建筑類會計主營業(yè)務成本需要輔助項目核核算嗎
老師好,個人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請問:分公司就地繳納標識詳細說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應收的明細合計有50萬,應付和明細合計也是50萬,請問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實操中應該怎么處理?
主辦會計在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請問貿易出口企業(yè)的進項發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報關單的某一個明細的進項
收到的時候我借:銀行存款貸:營業(yè)外收入?
你可以先掛往來,不交的時候轉到營業(yè)外收入
借:銀行存款 貸:應收賬款?
借銀行 貸其他應付款 這樣 然后免交之后做 借其他應付款 貸營業(yè)外收入
計提怎么做
這個是不用計提的哦
如果要計提了呢?
營業(yè)外收入是不用計提的
已經計提了怎么做
原分錄負數(shù)紅沖就行了
老師,我們勞務派遣公司收到的工資以實際支出多了幾分錢,因為公式的原因,這個怎么處理
發(fā)工資,社保的時候,實際收到的支持相差多分錢出來,怎么處理
計入營業(yè)外就可以了
這樣做不合理吧
開始收到已經做了收入,現(xiàn)在又做收入,那不是重復記?
幾分錢只能計入營業(yè)外
那不是重復記了
進賬的時候已經做收入,現(xiàn)在又做收入?那不是重復寄了
沒有,是營業(yè)外,多開發(fā)票收不到計入營業(yè)外支出,少開發(fā)票多收錢計入營業(yè)外收入