您好,第25欄,30732.57應(yīng)該是上個(gè)月申報(bào)表的應(yīng)交增值稅,正常情況下第30欄,也要填30732.57,你第30欄的26347.41是實(shí)際繳納的增值稅嗎?如果是,那么還有30732.57-26347.41=4385.16就是本月要補(bǔ)交的。
您好老師,請(qǐng)問我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個(gè)月銷項(xiàng)6400多,這個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師你幫我看下10月申報(bào)表哈。20欄為:留底的稅額:52043.19;32欄為:多繳的稅額:-56517.56;如果我11月打算用32欄多繳稅額;11月我進(jìn)項(xiàng)稅,少抵扣就可以了嘛。11月銷項(xiàng)票為:136977.93 進(jìn)項(xiàng)票我只認(rèn)證抵扣:39040.5 就可以了嘛
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
這個(gè)月報(bào)稅,進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,有留底,但我看不太懂這個(gè)申報(bào)表的32、33欄什么意思
老師你好!算這個(gè)月留底是這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上月留底對(duì)嗎?我看們會(huì)計(jì)還剩以0.13除以1.13是什么意思
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購(gòu)買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎
不對(duì)吧,每月稅款我都按時(shí)足額交的,而且這個(gè)月還有留底的,怎么還補(bǔ)繳呢?
您好,你看下第30行? 本期繳納上期應(yīng)納稅額? 是不是填的對(duì)
上個(gè)月報(bào)稅交的款和30欄的數(shù)額一樣
你上個(gè)月的申報(bào)表拍了看一下
這個(gè)是上個(gè)月的報(bào)表