可以讓開(kāi)票方提供復(fù)印件給你,可以抵扣的
老師請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票被遺失了,我這邊進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?我做賬附件用什么?
老師,公司的進(jìn)項(xiàng)專票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了。可以用記賬聯(lián)的復(fù)印件做記賬附件和抵扣勾選的認(rèn)證憑證嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票丟失了,請(qǐng)問(wèn)我們可以抵扣嗎?以什么為憑證呢?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下對(duì)方開(kāi)給我們專票,可能被遺漏了,發(fā)票找不到。那做賬可以用開(kāi)票方記賬聯(lián)復(fù)印件嗎?抵扣有影響嗎?
報(bào)銷人把增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)丟失了,還可以抵扣嗎? 不能抵扣的話,做賬時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅按成本做嗎?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
復(fù)印件加蓋發(fā)票章是嗎?
要的,讓對(duì)方加蓋發(fā)票章
我聽(tīng)說(shuō)還有什么諾言上面可以打印出來(lái)也可以做賬是嗎?
不好意思,這個(gè)我就沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)了
就是你們都做法是復(fù)印件加蓋發(fā)票章稅務(wù)也是認(rèn)可的是吧
就不用再登報(bào)和稅務(wù)局開(kāi)證明了,是嗎
是的,我們這邊是認(rèn)可的
好的,謝謝
好的,客氣,幫到你就好