你好,需要計(jì)算,發(fā)做好了發(fā)給你

老師,我們酒店客房有贈(zèng)送水果,請(qǐng)問購買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?能直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,因?yàn)榭缒?024年的電子回單,打不出來,能否附上交易明細(xì)?
請(qǐng)問老師,企業(yè)的歸集研發(fā)費(fèi)用的時(shí)候?qū)⑸a(chǎn)材料費(fèi)用歸集到研發(fā)費(fèi)用了,后面這些材料制成的成品銷售出去了,還算作研發(fā)費(fèi)用的話是不是不合理?
老師,我們酒店客房有贈(zèng)送水果,請(qǐng)問購買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,我們是勞務(wù)公司,開的3的專票,簡易計(jì)稅,開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
老師,房產(chǎn)稅每年申報(bào)2次。是幾月
老師,計(jì)算企業(yè)所得稅,收入、成本、費(fèi)用的金額是含稅還是不含稅的?
我們是小規(guī)模納稅人,能收6個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票嗎
一般納稅人,開的普通發(fā)票是怎么交稅的。
老師,稅務(wù)系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務(wù),錢未退到公司賬戶直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?


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1.甲公司 借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅26000
借主營業(yè)務(wù)成本150000 貸庫存商品150000
乙公司 借銀行存款259900 貸主營業(yè)務(wù)收入230000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅29900
借庫存商品200000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額26000 貸應(yīng)付賬款226000
借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000
2甲公司 借發(fā)出商品30000 貸庫存商品30000
收到清單時(shí) 借應(yīng)收賬款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅5200
借主營業(yè)務(wù)成本30000 貸發(fā)出商品30000
借銷售費(fèi)用3200 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額192 貸應(yīng)收賬款3392
乙公司 借受托代銷商品40000 貸受托代銷商品款40000
借銀行存款45200 貸受托代銷商品40000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅5200
借受托代銷商品款40000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額5200 貸應(yīng)付賬款45200
3 借銀行存款678000 貸其他應(yīng)付款600000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅78000
借發(fā)出商品500000 貸庫存商品500000
計(jì)提利息時(shí) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用(620000-600000)/5=4000 貸其他應(yīng)付款4000
回購時(shí) 借其他應(yīng)付款620000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額80600 貸銀行存款700600
借庫存商品500000 貸庫存商品500000