同學你好 這個的話按照帳上的收入來做賬申報
19年金蝶做賬時,收入做的借方,導致收入明細與報表收入不符,明細收入比報表收入多,怎么辦?
去年(19年)用金蝶做賬,把收入做的借方,系統(tǒng)不允許,導致報表收入比收入明細賬少,如何調(diào)整金蝶系統(tǒng),讓去年明細與報表一致
老師,昨天稽查局來我們公司稽查了,沒有查賬,就是走的時候叫我做一份今年的收入明細表和成本費用明細表以及今年的對公賬戶流水給他們。我收入明細表可不可以就寫明客戶名稱、收入金額就可以呢?
固定資產(chǎn)處置時做固定資產(chǎn)清理,沒做收入,填申報表時報了收入,造成利潤表上的收入與增值稅報表上收入不一致,怎么處理
去年未入賬的收入,今年怎么做賬,增值稅報表和企業(yè)所得稅報表怎么調(diào)整, 如果直接在今年確認收入,會不會導致增值稅報表和所得稅報表收入金額不一致
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會計分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細的會計分錄指導一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對方公司,對方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔,假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認在A公司還是確認在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認定,是認定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個稅剔出來,那這個具體要怎么實操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點,我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
你的意思是按明細表來報稅?對吧,現(xiàn)在我想把金蝶賬調(diào)平,如何調(diào)整金蝶
對,調(diào)平的話就只能沖減收入了
我今年怎么沖收入,沖的是今年的啊,金蝶19年也沒變啊,我的意思是讓金蝶19年明細和報表一直,怎么改金蝶
怎么電腦調(diào)整報表
那你就是反結賬回去改去年的
去年1月份的,返結賬回去太麻煩了,可以直接調(diào)整報表?怎么調(diào)
不能,你得用以前年度損益調(diào)整來做
為什么不能
我就算調(diào)整了,也是調(diào)的今年的,金蝶軟件的明細與報表還是不一致
現(xiàn)在問題是金蝶軟件不認收入做的借方, 又不是我做錯賬了
你如果只是借方貸方的區(qū)別,你直接找金蝶售后給你改報表的設置就行了,然后重新出報表
我想知道怎么改報表設置,我想學
這個每個軟件不一樣,你得問你的軟件客服,金蝶也好多版本
哦哦,好的,謝謝老師
你找金蝶客服給你調(diào)整,直接問題怎么操作,然后你自己操作就行