你好 外購銷售的不用
我們是啤酒經(jīng)銷商,偶爾賣了一次洋酒,開了發(fā)票出去,需要繳納消費(fèi)稅嗎?
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): ?(1)向某超市按不含增值稅每噸售價(jià)3000元銷售甲類啤酒80噸; ?(2)向某煙酒專賣店銷售白酒40噸,取得不含稅收入480 000,另外收取隨同白酒出借的酒壇押金28 250元; ?(3)接受乙企業(yè)委托,將大米5噸(折市價(jià)12 000元)委托加工散裝米酒,加工產(chǎn)品(9噸米酒)當(dāng)月收回,收取加工費(fèi)4000元、增值稅520元。 ?(其他相關(guān)資料:所有應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證;甲類啤酒的消費(fèi)稅稅率250元/噸;白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克;) ? ?要求:(1)計(jì)算酒廠銷售甲類啤酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額; ??(2)計(jì)算酒廠銷售白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額; ??(3)計(jì)算酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。??
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價(jià)為8000元,這一部分是否要算消費(fèi)稅。 回答是: 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于直接銷售的不需再交消費(fèi)稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品并銷售的,需繳納消費(fèi)稅,但可扣除委托加工已納消費(fèi)稅。 問題1.受托方不是已經(jīng)代收代繳了消費(fèi)稅嗎?為什么還要分直接出售和連續(xù)生產(chǎn)來判斷是否征稅
你好!我們公司是啤酒代理經(jīng)銷商,總公司給我們開的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們下邊的經(jīng)銷商不要發(fā)票,所以我們一直也沒開銷 項(xiàng)發(fā)票,我想問下你看是客戶要不要我都開出來還是直接申報(bào)稅的時(shí)候填開票收入,不要開發(fā)票了呢
樂平白酒廠2020年7月生產(chǎn)并銷售A型號白酒1于2000斤),每噸不含稅售價(jià)2000元;2020年8月生產(chǎn)并銷售給天空商城B型號白酒0.5噸(等于1000斤),每噸不含稅售價(jià)80000元,開具了增值稅專用發(fā)票。請問該白酒廠7月與8月需要繳納多少消費(fèi)稅? ▁如果天空商城2020年9月將該批B型號白酒(0.5 噸)全部售出,取得銷售收入60000元,請問需要繳納多 少增值稅?需要繳納消費(fèi)稅嗎?
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
老師,個(gè)體工商戶不用建賬的,可以借款了,不用還回去嗎?
剛注冊了一家小規(guī)模納稅人做出口貨物,可不可以出口退稅?
2022年7月1日后異地的印花稅在項(xiàng)目地預(yù)繳了怎么辦?
我開公司的車,掛到了,做了車險(xiǎn)報(bào)案,這錢保險(xiǎn)錢是打到公司賬戶還是個(gè)人賬戶?
老師,有計(jì)算個(gè)稅的表嗎?我填寫工資,然后自動計(jì)算個(gè)稅
開票涉及到安裝工程,這個(gè)跨區(qū)域事項(xiàng)開票過程中怎么報(bào)備
老師,老板跟員工出差旅游吃飯住宿全部放,放差旅費(fèi),還是住宿放差旅費(fèi),吃飯放業(yè)務(wù)招待費(fèi)哦?我好害怕放錯了
哪種個(gè)人所得稅匯繳未達(dá)納稅標(biāo)準(zhǔn)不退稅
如果是進(jìn)口的需要繳納的
應(yīng)該是屬于外購的,就賣了一次,數(shù)量不多
我們公司小規(guī)模,前期開了好多酒水發(fā)票都是開的大類,比如,白酒,葡萄酒,酒品這樣的,然后沒有對應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票,這個(gè)對我們的所得稅有什么影響?
那就不需要繳納的 多交稅的
老師,請問可以說一下怎樣才能不多交稅嗎?
取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 抵扣所得稅
那進(jìn)項(xiàng)的商品明細(xì)是讓供應(yīng)商對應(yīng)我們開出去的開,還是怎樣?
讓你的供貨商開給你們的
這樣進(jìn)出的名字對應(yīng)不上也可以抵扣嗎?
需要對應(yīng)的 要不咋銷售的