你好 外購(gòu)銷售的不用
我們是啤酒經(jīng)銷商,偶爾賣了一次洋酒,開(kāi)了發(fā)票出去,需要繳納消費(fèi)稅嗎?
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): ?(1)向某超市按不含增值稅每噸售價(jià)3000元銷售甲類啤酒80噸; ?(2)向某煙酒專賣店銷售白酒40噸,取得不含稅收入480 000,另外收取隨同白酒出借的酒壇押金28 250元; ?(3)接受乙企業(yè)委托,將大米5噸(折市價(jià)12 000元)委托加工散裝米酒,加工產(chǎn)品(9噸米酒)當(dāng)月收回,收取加工費(fèi)4000元、增值稅520元。 ?(其他相關(guān)資料:所有應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過(guò)了認(rèn)證;甲類啤酒的消費(fèi)稅稅率250元/噸;白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克;) ? ?要求:(1)計(jì)算酒廠銷售甲類啤酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額; ??(2)計(jì)算酒廠銷售白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額; ??(3)計(jì)算酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。??
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價(jià)為8000元,這一部分是否要算消費(fèi)稅。 回答是: 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于直接銷售的不需再交消費(fèi)稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品并銷售的,需繳納消費(fèi)稅,但可扣除委托加工已納消費(fèi)稅。 問(wèn)題1.受托方不是已經(jīng)代收代繳了消費(fèi)稅嗎?為什么還要分直接出售和連續(xù)生產(chǎn)來(lái)判斷是否征稅
你好!我們公司是啤酒代理經(jīng)銷商,總公司給我們開(kāi)的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們下邊的經(jīng)銷商不要發(fā)票,所以我們一直也沒(méi)開(kāi)銷 項(xiàng)發(fā)票,我想問(wèn)下你看是客戶要不要我都開(kāi)出來(lái)還是直接申報(bào)稅的時(shí)候填開(kāi)票收入,不要開(kāi)發(fā)票了呢
樂(lè)平白酒廠2020年7月生產(chǎn)并銷售A型號(hào)白酒1于2000斤),每噸不含稅售價(jià)2000元;2020年8月生產(chǎn)并銷售給天空商城B型號(hào)白酒0.5噸(等于1000斤),每噸不含稅售價(jià)80000元,開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)該白酒廠7月與8月需要繳納多少消費(fèi)稅? ▁如果天空商城2020年9月將該批B型號(hào)白酒(0.5 噸)全部售出,取得銷售收入60000元,請(qǐng)問(wèn)需要繳納多 少增值稅?需要繳納消費(fèi)稅嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒(méi)收到 所以一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開(kāi)票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)分錄?共需要寫(xiě)幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來(lái)留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來(lái)計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬(wàn)元,那我下月工資是不是要按20%來(lái)繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
如果是進(jìn)口的需要繳納的
應(yīng)該是屬于外購(gòu)的,就賣了一次,數(shù)量不多
我們公司小規(guī)模,前期開(kāi)了好多酒水發(fā)票都是開(kāi)的大類,比如,白酒,葡萄酒,酒品這樣的,然后沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們的所得稅有什么影響?
那就不需要繳納的 多交稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)可以說(shuō)一下怎樣才能不多交稅嗎?
取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 抵扣所得稅
那進(jìn)項(xiàng)的商品明細(xì)是讓供應(yīng)商對(duì)應(yīng)我們開(kāi)出去的開(kāi),還是怎樣?
讓你的供貨商開(kāi)給你們的
這樣進(jìn)出的名字對(duì)應(yīng)不上也可以抵扣嗎?
需要對(duì)應(yīng)的 要不咋銷售的