你好 那你們實(shí)際運(yùn)費(fèi)是多少錢 ? 這樣好判斷科目
公司9月做了一筆運(yùn)輸費(fèi),,借運(yùn)輸費(fèi)30萬貸其他應(yīng)付30 10月票開過來是35萬,認(rèn)證其中一筆發(fā)票102000,銀行又支付了20怎么做分錄
公司9月做了一筆運(yùn)輸費(fèi),,借運(yùn)輸費(fèi)30萬貸其他應(yīng)付30 10月票開過來是3306410萬,銀行支付了20萬,這個(gè)專票我需要全部認(rèn)證去處理嗎
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再?zèng)_掉,借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
老師好,8月支付遠(yuǎn)程審方費(fèi)用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄做了,借:長期待攤費(fèi)用-各門店 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做
老師,出口海運(yùn)費(fèi)怎么做賬,第一筆是借:應(yīng)收 貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi) (設(shè)美元幣別) 然后 借:其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)(美元幣別) 貸:其他應(yīng)付款-貨代公司 然后發(fā)票回來 借:其他應(yīng)付款-貨代公司 貸:銀行存款嗎,是這樣做分錄嗎
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
剛剛算了一下實(shí)際是306410,,認(rèn)證了一中一份是103685
你好? ? 那為什么開票是35萬 。 發(fā)票多開了哦 。 你實(shí)際才發(fā)生30萬多的錢 。? ? 你們喲退回去發(fā)票嗎??
公司9月做了一筆運(yùn)輸費(fèi),,借運(yùn)輸費(fèi)30萬貸其他應(yīng)付30 10月票開過來是3306410萬,認(rèn)證其中一筆發(fā)票103685,銀行又支付了20怎么做分錄
你好? ?現(xiàn)在不是看你怎么做分錄的問題。 現(xiàn)在是你發(fā)票多開了? 你發(fā)票多開了應(yīng)該是要退回去重新開票的 。 不然你這個(gè)發(fā)票 與你實(shí)際支付的款項(xiàng)都不一致 。 你科目不好做平的。??
那我是把發(fā)票退回去重新開票過來做賬 ,還是沖銷上月做的分錄,重新入賬?
你好? ?你需要把發(fā)票退回去重開 。在開票過來做賬。? 因?yàn)槟闶菍F? 你這個(gè)發(fā)票不能這樣來開 到時(shí)你還得認(rèn)證轉(zhuǎn)出? 處理起來更麻煩。? 你就不要認(rèn)證退原發(fā)票給對(duì)方重新開票 。? ??
那我銀行卡又轉(zhuǎn)出去20萬 ,這樣也要轉(zhuǎn)回去,等發(fā)票開過來一樣入賬嗎
你好 轉(zhuǎn)款不用。 你掛分錄出去? 比如借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。 到時(shí)發(fā)票來了 沖應(yīng)付賬款做運(yùn)輸費(fèi)就行了。 你款都轉(zhuǎn)了估計(jì)對(duì)方也不會(huì)退你 。但是你賬上得體現(xiàn)分錄 。? ??
發(fā)票退回重開,等發(fā)票收到借 其他應(yīng)付款 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
你好? ? ? 1.? ? 9月你做了 借運(yùn)輸費(fèi)? 30萬貸其他應(yīng)付款30萬? ? ?你這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是不含稅金額嗎 ?? ? ?你實(shí)際總的金額就是306410? 發(fā)生額嘛? ? ? 沒有付款的? 掛應(yīng)付賬款20萬? 到時(shí)支付20萬沖應(yīng)付賬款。? ? 是不是這樣 。這樣好具體給你寫科目了? ?
這個(gè)30是含稅的,實(shí)際開票過來是306410,走銀行付款是20萬
你好? ? ? 那你現(xiàn)在做 之前做的是 借運(yùn)費(fèi) 30貸其他應(yīng)付款30萬? 到時(shí)收到正確的發(fā)票做 :借? ? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸運(yùn)費(fèi)? ? 支付 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ? ?你既然是含稅的 到時(shí)? 這個(gè)30萬包括了進(jìn)項(xiàng)稅。 你要進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)出來沖這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)金額的。? ? ?
如果把發(fā)票退回去,重新開過來,我應(yīng)該叫她開多少合適,我好做賬,那我這筆運(yùn)費(fèi)是不含稅好做賬 ,還是含稅好做賬
你好 按你實(shí)際金額來開票哦 。? 比如你實(shí)際發(fā)生的是? ? 多少金額? 比如是30萬? 那么就按30萬的含稅金額來開哦? ? ? ? ? 意思就是 你總額應(yīng)該支付多少的金額來開票給你們。? ?
9月 借銷售運(yùn)輸費(fèi)30貸其他應(yīng)付30 10月走銀行付款是20萬,計(jì)借其他20萬貸銀行20萬 11發(fā)票入賬是借運(yùn)費(fèi)稅額 貸管理費(fèi)用,是這樣嗎
你好? ? 你把進(jìn)項(xiàng)稅去沖你運(yùn)輸費(fèi)就行了? 或者你收到發(fā)票? ? 也可以把你9月做的分錄紅沖了 直接按你發(fā)票來做
那我到底應(yīng)該怎么做,是按這樣 的306410發(fā)票入賬,還是發(fā)票退回去重新入賬
你好? ?把發(fā)票退回去重開發(fā)票 。 你發(fā)票都錯(cuò)誤了 你別去認(rèn)證入賬? 。? ?退回去收到了發(fā)票在做進(jìn)項(xiàng)稅的處理 。? ? 9月的分錄已經(jīng)做 。? 10月 就收到發(fā)票后紅沖9月分錄? 在按發(fā)票正確的做 。?