不是你們自己員工住宿嗎,借管理費用 招待費,貸銀行
老師,人事部員工代支付招待外來人員的住宿費,取得了發(fā)票過來,通過銀行報銷了,怎么做分錄
老師,行政部的人員公關招待費沒有發(fā)票,拿了公交公司的600元發(fā)票過來報銷,稅務賬我該怎么記賬呀?記什么科目呢?
老師,請問員工出差個人墊付回來需要報銷,費用包括火車票,客戶招待,住宿費。這個分類目錄怎么做?
老師,公司請了另一家公司的老總做技術研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對方公司。第一次過來招待計入的是管理費用-業(yè)務招待費,事情談妥后對方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報銷,因為不是公司員工,當時就讓他所在部門的員工代寫了費用報銷單,也是計入管理費用-業(yè)務招待費。請問:1、第2次報銷的科目可以計管理費用還是計入研發(fā)部門?2、這兩次報銷的進項稅可以抵扣嗎?
老師麻煩問一下購買的商品,老板直接把款付了,發(fā)票拿回來給他報銷,他一部分是通過他銀行卡付的,一部分是現(xiàn)金支付的,我怎么做會計分錄
老師,外貿企業(yè),請問有一批產品對公付了貨款,但是最終沒有報關出口。供應商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應收款-個人公積金,借方余額是負數,這是咋回事?
老師,開勞務費發(fā)票,需要什么經營單位
我們收到票據,找金融公司貼現(xiàn),我們給服務費,這個是合規(guī)的嗎?
"北京首華建設經營有限公司與北京市東區(qū)郵電局以前年度簽訂合同登記號為房和字21號的北京市工商業(yè)用房租賃合同,房屋段落:北京市朝陽區(qū)和平街10區(qū)7樓1層,13間,建筑面積:226.7平方米,用途:商業(yè)使用,月租金:1,780.00元,合同年限:自2013年1月1日至下次調租。 直至2023年1月1日,已租賃10年,對月租金進行調整,需新簽訂工商業(yè)用房租賃合同,北京市東區(qū)郵電局拒簽,并截至審計期末仍未簽訂,并且未繳納房屋租金,涉及金額46,280.00元。"老師這是屬于什么問題性質?
老師,我會計科目設立了人民幣賬戶和美元賬戶,現(xiàn)在收到一筆款,這筆款是美元,還沒結匯成人民幣,這個憑證要怎么做
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費,這個電站屬于什么資產類別呢?一般按好多年折舊呢?
這個住宿費需要憑哪些票據入賬呢
不是自己的員工住宿
有這個招待人員這個名單和發(fā)票入賬,報銷單可以
沒有簽字的票據直接報銷了,不要緊吧
簽字?需要自己做一個單子就可以,可以不用簽字
法人沒有發(fā)工資,她的差旅費如何報銷,需要報銷嗎
為公司也是一樣的做借管理費用差旅費?