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老師,人事部員工代支付招待外來人員的住宿費,取得了發(fā)票過來,通過銀行報銷了,怎么做分錄

2020-11-04 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-04 12:16

不是你們自己員工住宿嗎,借管理費用 招待費,貸銀行

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快賬用戶3584 追問 2020-11-04 12:19

這個住宿費需要憑哪些票據入賬呢

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快賬用戶3584 追問 2020-11-04 12:21

不是自己的員工住宿

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:42

有這個招待人員這個名單和發(fā)票入賬,報銷單可以

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快賬用戶3584 追問 2020-11-04 12:43

沒有簽字的票據直接報銷了,不要緊吧

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:47

簽字?需要自己做一個單子就可以,可以不用簽字

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快賬用戶3584 追問 2020-11-04 12:48

法人沒有發(fā)工資,她的差旅費如何報銷,需要報銷嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-04 13:03

為公司也是一樣的做借管理費用差旅費?

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不是你們自己員工住宿嗎,借管理費用 招待費,貸銀行
2020-11-04
你好! 按規(guī)定,需要做對應的進項稅額轉出的
2019-08-22
你好! 可以的,可以記入主營業(yè)務成本
2021-11-24
您好,借:銷售費用差旅費,貸:銀行存款或借:管理費用差旅費,貸:銀行存款
2024-01-14
您好,1.本地住宿費專票千萬不能抵扣的, 2.是技術總監(jiān)就入研發(fā)費用,這個可以記差旅費
2025-01-05
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