您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師你好!我公司是一家超市,我公司給一位供應(yīng)商開(kāi)具了一張促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,可以用一些促銷品的費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?這里需要注意什么問(wèn)題?
我們是銷售方,開(kāi)具給供應(yīng)商的促銷服務(wù)費(fèi)6%的增值稅專用發(fā)票,該怎么做賬呢?
我們是跨境電商企業(yè),收到供應(yīng)商開(kāi)給我們的模具費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,我們應(yīng)該怎么入賬呢?
老師,我們給供應(yīng)商開(kāi)了一張票,我們是一般納稅人,開(kāi)的是6%的促銷服務(wù)費(fèi),對(duì)方?jīng)]有實(shí)際給我們付款,后期我們采購(gòu)貨品的時(shí)候沖這個(gè)費(fèi)用,這筆業(yè)務(wù)要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是貿(mào)易公司,收到供貨商給的促銷費(fèi),開(kāi)了6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方,月底收到該筆費(fèi)用,要怎么做賬
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
是不是還應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)一下:借:管理費(fèi)用-陳列費(fèi)。 貸:應(yīng)收賬款
為啥要結(jié)轉(zhuǎn)?是收到了發(fā)票?
沒(méi)收到發(fā)票!這部分原來(lái)應(yīng)該是供應(yīng)商的折扣折讓
那應(yīng)該收到折扣折讓發(fā)票了才做的
現(xiàn)在由銷量方給供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票了
銷售方不是供應(yīng)方么?
對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票了
那您開(kāi)具發(fā)票也是不對(duì)的啊 上面6%發(fā)票就是您開(kāi)具的折扣折讓發(fā)票嗎
我們是銷售方,我們給供應(yīng)商開(kāi)的促銷費(fèi)發(fā)票
那您說(shuō)的折扣折讓發(fā)票 供應(yīng)商不開(kāi)具 讓您單位開(kāi)具什么發(fā)票呢