你好!這個(gè)你正常讀入銷項(xiàng)就可以了。
老師,我想問(wèn)一下我們收到廠家貨物降價(jià)讓利,上個(gè)月給開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個(gè)月廠家又給我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票過(guò)來(lái),貨物沒(méi)有退貨,讓利1萬(wàn)元,抵這個(gè)月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師,我想問(wèn)一下我們收到廠家貨物降價(jià)讓利,上個(gè)月給開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個(gè)月廠家又給我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票過(guò)來(lái),貨物沒(méi)有退貨,讓利1萬(wàn)元,抵這個(gè)月的貨款,該怎么寫分錄呀?
老師您好,我們上個(gè)月貨物還沒(méi)有發(fā)貨就開(kāi)票了,貨物購(gòu)貨方又不要了,發(fā)票也已扣稅,這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,月底增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,給了購(gòu)貨方,購(gòu)貨方還沒(méi)有認(rèn)證抵扣,這個(gè)月我開(kāi)出了紅字發(fā)票,那我的紅字發(fā)票是不是也要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購(gòu)貨方?
老師請(qǐng)問(wèn),我們是購(gòu)貨方,上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請(qǐng)了開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)要走流程,紅字發(fā)票沒(méi)有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過(guò),要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒(méi)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
如果正常讀入銷項(xiàng)我們不就多繳稅了嗎
你好!你不是開(kāi)了紅字發(fā)票嗎?會(huì)沖減的
我們稅務(wù)清盤的時(shí)候沒(méi)顯示稅款減少呀
你好!你讀入銷項(xiàng)后看申報(bào)表就可以看到了。
嗯嗯,好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。