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老師好,我8月份付了一筆律師費(fèi),發(fā)票未及時(shí)回來(lái),當(dāng)時(shí)上賬分錄借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在增值稅專票回來(lái)了我應(yīng)該怎么沖賬?

2020-11-04 11:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 11:08

紅字沖減原來(lái)分錄,按正確分錄做

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快賬用戶5791 追問(wèn) 2020-11-04 11:16

借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)- 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶5791 追問(wèn) 2020-11-04 11:16

是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:23

先借:管理費(fèi)用 紅字 貸:銀行存款 紅字 然后?借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款。

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快賬用戶5791 追問(wèn) 2020-11-04 11:24

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:25

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紅字沖減原來(lái)分錄,按正確分錄做
2020-11-04
有差額嗎,沒(méi)有差額不做有差額做 借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款。負(fù)數(shù) 之后按發(fā)票做
2020-09-02
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
2023-04-29
你好,銷售辦公用品的是個(gè)人,還是單位??
2021-09-24
你好,這樣是可以的。
2021-09-24
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