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Q

請問應(yīng)交稅費出現(xiàn)了負數(shù)怎么辦?

2020-11-04 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 08:27

你好,是進項稅額大于銷項稅額導致的應(yīng)交稅費負數(shù)余額 嗎?

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快賬用戶3742 追問 2020-11-04 08:29

不是,是負一分錢,報稅和記賬時一個四舍五入了,一個沒有.應(yīng)該調(diào)整那個?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:29

你好,是你賬面實際繳納的增值稅比應(yīng)交的增值稅多了0.01嗎?

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快賬用戶3742 追問 2020-11-04 08:30

是的,多交了0.01

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:30

你好,那需要在賬面貸方增加0.01的發(fā)生額才是的??

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快賬用戶3742 追問 2020-11-04 08:31

那就調(diào)整記賬憑證?可是和合同上的金額又差一點應(yīng)該沒問題吧

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:32

你好,是的,做調(diào)整分錄,0.01的差額問題不大的

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快賬用戶3742 追問 2020-11-04 08:32

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:32

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,是進項稅額大于銷項稅額導致的應(yīng)交稅費負數(shù)余額 嗎?
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沒事的,匯算的時候退稅就沖平了
2025-02-11
同學,那說明你以前預(yù)交過稅款,你現(xiàn)在是想辦理退稅還是說不想辦理退稅呢?不想辦理的話,你要在納稅調(diào)整項目表上有一個第二部分,有一個扣除類調(diào)整項目,30行在那個其他里面調(diào)增
2022-05-09
同學,你好,這個估計是你沒有做計提,你找一下原因
2020-12-14
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