在13%一欄填寫(xiě) 發(fā)票稅額/13%這個(gè)填寫(xiě)銷(xiāo)售額
老師你好,我這有個(gè)一般納稅人單位九月開(kāi)了兩張票,稅務(wù)局稅種做的一般納稅人,盤(pán)子發(fā)行成小規(guī)模,十月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)9月開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報(bào)稅按照13個(gè)點(diǎn)申報(bào),票都已退回開(kāi)負(fù)數(shù)沖紅了,另外開(kāi)出正確13個(gè)稅票,另外十月還開(kāi)一張39020,請(qǐng)問(wèn)本月大廳報(bào)稅要怎么填寫(xiě),賬需要怎么做
一般納稅人變更小規(guī)模納稅人之前,開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,申報(bào)增值稅稅表里沒(méi)有一個(gè)點(diǎn)的,要按13個(gè)點(diǎn)申報(bào)的話,抵扣沒(méi)有,次月若是紅沖又已經(jīng)是小規(guī)模,這種情況要怎么做申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我查發(fā)票一下發(fā)現(xiàn)20.12月開(kāi)了一張過(guò)了十萬(wàn)的票怎么辦呢,開(kāi)的100463.94,不含稅97537.81元,小規(guī)模納稅人,票單張好像是不能超十萬(wàn)的,這個(gè)怎么補(bǔ)救呢老師,對(duì)方應(yīng)該早已經(jīng)抵扣了,除了對(duì)方開(kāi)紅字外還有別的辦法嗎,不沖紅風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開(kāi)租賃發(fā)票應(yīng)該開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開(kāi)正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人上個(gè)月開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票有一行開(kāi)成9個(gè)點(diǎn)的了,一張發(fā)票有兩種稅率,應(yīng)該怎么申報(bào),需不需要紅沖,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫(xiě)其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開(kāi)發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說(shuō)23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開(kāi)票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買(mǎi)的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷(xiāo)售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)