在13%一欄填寫 發(fā)票稅額/13%這個填寫銷售額

老師你好,我這有個一般納稅人單位九月開了兩張票,稅務(wù)局稅種做的一般納稅人,盤子發(fā)行成小規(guī)模,十月報稅才發(fā)現(xiàn)9月開的是一個點的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報稅按照13個點申報,票都已退回開負數(shù)沖紅了,另外開出正確13個稅票,另外十月還開一張39020,請問本月大廳報稅要怎么填寫,賬需要怎么做
一般納稅人變更小規(guī)模納稅人之前,開了1個點的發(fā)票,申報增值稅稅表里沒有一個點的,要按13個點申報的話,抵扣沒有,次月若是紅沖又已經(jīng)是小規(guī)模,這種情況要怎么做申報
老師,請問下,我查發(fā)票一下發(fā)現(xiàn)20.12月開了一張過了十萬的票怎么辦呢,開的100463.94,不含稅97537.81元,小規(guī)模納稅人,票單張好像是不能超十萬的,這個怎么補救呢老師,對方應該早已經(jīng)抵扣了,除了對方開紅字外還有別的辦法嗎,不沖紅風險大嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
請問一下一般納稅人上個月開13個點的專票有一行開成9個點的了,一張發(fā)票有兩種稅率,應該怎么申報,需不需要紅沖,稅務(wù)局會不會查
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?