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公戶上個月有位顧客付款多打了900元,這個月才退給他們,賬務該怎么處理?上個月銀行賬和報表都對不上了

2020-11-03 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-03 11:11

多打的900你是怎么記賬的?

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快賬用戶2562 追問 2020-11-03 11:12

沒入賬呢?就是想問這個該怎么入呢!

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齊紅老師 解答 2020-11-03 11:21

沒有入賬,報表和銀行賬戶應該對不上吧 報表比銀行賬少900

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快賬用戶2562 追問 2020-11-03 11:42

是的??!就是少這個數(shù),所以想問下這900該怎么入賬?還是不入賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 11:51

需要入賬,支付出去,在下賬 借 銀行存款 ?? 貸? 應收賬款 支付 ???? 借 應收賬款 ????? 貸 銀行存款

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多打的900你是怎么記賬的?
2020-11-03
你好 客戶個人和客戶是一個企業(yè)的嗎 是的話好說 出一個委托書就可以
2022-01-25
您好,我估計 咱是開票才確認收入的 借:應收賬款 15 貸:主營業(yè)務收入 15/1.13 銷項稅 15/1.13*13% 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 增值稅結轉 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2024-12-30
同學,你好 修改之前的憑證 借:應收帳款 貸:其他應收款-法人
2021-08-24
您好,咋都有這樣的情況 ,我們也有。收到客戶的錢 借:銀行, 貸:應收賬款-客戶 借::應收賬款-客戶 貸:銀行 (摘要退還客戶員工墊付款)
2023-11-28
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