你好,沖銷多計提工資就是了,分錄是 借:應付職工薪酬 貸:生產成本

老師我上個月計提車間工人工資多計提了怎么辦?我計提的是 借:生產成本 貸:應付職工薪酬
老師 計提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
老師,前年生產車間的工資一直在計提,做的是借生產成本,貸應付職工薪酬,但是沒有發(fā)放,導致應付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務票了,怎么給應付職工薪酬沖平
老師您好,月末計提生產車間工人的工資,借 :生產成本 貸:應付職工薪酬,用結轉生產成本轉入主營業(yè)務成本嗎?謝謝
老師,生產企業(yè)結轉生產成本時,車間管理人員工資,借制造費用-工資,貸應付職工薪酬,那么工資表上不是也有車間管理人員的工資嗎?計提工資時,借:制造費用,貸應付職工薪酬不是重復了嗎?
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產企業(yè),沒有那么多進項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務軟件,如何一次性導出多年明細賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務局不認可這部分招聘費要調出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預繳,但是機構所在地申報表8月屬期沒有填預繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質問的意思,說她在外面學習了,說做預算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分攤什么時候用產量分攤?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當月勾選留抵,需要怎么做賬務處理?
老師電子稅務局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定
我上個月產品入庫了,這個要不要沖
你好,需要沖銷多入庫完工產品成本
那結轉的銷售成本需要沖嗎?
你好,多結轉是銷售成本也需要做相應沖銷的
等于后面所有多結轉的步驟都要一一沖銷是嗎?
你好,是的,是這樣的