你好,沖銷多計(jì)提工資就是了,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:生產(chǎn)成本
老師我上個(gè)月計(jì)提車間工人工資多計(jì)提了怎么辦?我計(jì)提的是 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師 計(jì)提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計(jì)提本月工資是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
老師,前年生產(chǎn)車間的工資一直在計(jì)提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,但是沒(méi)有發(fā)放,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開(kāi)勞務(wù)票了,怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平
老師您好,月末計(jì)提生產(chǎn)車間工人的工資,借 :生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?謝謝
老師,生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí),車間管理人員工資,借制造費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,那么工資表上不是也有車間管理人員的工資嗎?計(jì)提工資時(shí),借:制造費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬不是重復(fù)了嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說(shuō)明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開(kāi)反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒(méi)有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來(lái)不及,6月份有銷售額12萬(wàn)(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),稅管員說(shuō)下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬(wàn)?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問(wèn)一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒(méi)有寫(xiě)付款時(shí)間,只寫(xiě)了日期3年的
老師,請(qǐng)問(wèn)下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來(lái)款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來(lái)應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺(jué)得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來(lái)當(dāng)成資本成本 試著太暈了
我上個(gè)月產(chǎn)品入庫(kù)了,這個(gè)要不要沖
你好,需要沖銷多入庫(kù)完工產(chǎn)品成本
那結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本需要沖嗎?
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)是銷售成本也需要做相應(yīng)沖銷的
等于后面所有多結(jié)轉(zhuǎn)的步驟都要一一沖銷是嗎?
你好,是的,是這樣的