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老師好,我家房租錢,6月份支付的,沒有房租發(fā)票,當時分錄借,管理費用,房租50000,貸,現(xiàn)金,50000。年末,發(fā)票開回來了,此時分錄怎么做

2020-11-02 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 21:56

你好!6月已經(jīng)做了分錄,年末發(fā)票開回來把發(fā)票附在記賬憑證后面就可以了不用再做分錄。

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你好!6月已經(jīng)做了分錄,年末發(fā)票開回來把發(fā)票附在記賬憑證后面就可以了不用再做分錄。
2020-11-02
借預付賬款借管理費用負數(shù), 借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
2021-04-15
借:管理費用 貸:應付賬款 ——某某某 發(fā)票回來直接附在后面即可的
2022-01-17
你好!你已經(jīng)計入管理費用了,收到發(fā)票直接貼進去就好了
2023-08-22
您好。 1、分攤的分錄就不用調整了。 2、您收到發(fā)票后,借:長期待攤費用-房租,貸:其他應付款??纯茨呀?jīng)分攤了多少金額,借:其他應付款(相當于把之前分攤計入貸方的金額沖平),借:長期待攤費用(負數(shù))。
2020-11-03
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