你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額?
建筑企業(yè) 一般納稅人 專票 異地預(yù)繳的增值稅 附加印花 還有企業(yè)所得稅該怎樣做分錄
老師,建筑行業(yè),有外地預(yù)繳的增值稅,也有本地的。在計(jì)提增值稅時,分錄怎么寫?一般納稅人企業(yè)。
建筑行業(yè)一般納稅人簡易計(jì)征,增值稅異地預(yù)繳和當(dāng)月征期繳納稅費(fèi)會計(jì)的分錄怎么做,包括計(jì)提,繳納和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
老師 建筑企業(yè)外地預(yù)繳增值稅及附加 還有企業(yè)所得稅時的分錄如何寫 還有回機(jī)構(gòu)所在地抵扣這些稅款時怎么寫分錄
建筑服務(wù)業(yè)一般納稅人,異地預(yù)繳增值稅,會計(jì)分錄怎么做
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財(cái)務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報,分紅交的個稅,可以專項(xiàng)抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)