同學你好 這個直接沖減往來就行了
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
老師,我們公司是被掛靠方,掛靠人的項目是一般計稅,上個月這個項目開了50萬的發(fā)票給甲方,這個月掛靠人拿來了專票成本發(fā)票并進行抵扣,那么可以抵扣部分的稅退給掛靠人,退給掛靠人的稅要怎么做賬呢?
老師你好,這個分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們?yōu)閽炜糠剑追綖榭蛻?1、比如,我們現(xiàn)在有一筆進度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個人后, 4、個人在退回到公司來
@璐媛老師 項目開票100,我個人這先收12掛靠費,總部要付13 掛靠費,我先付10到賬后扣他3(總部13-3=10轉給掛靠人)這是一個項目別人掛靠我這,我把這個項目放總公司掛靠,我的這個內賬怎么做分錄?備注:公對公往來都有,總部只收13掛靠費,成本票我們都不管。
老師好,老師我公司有一個項目是別人掛靠的,上個月開出去發(fā)票給甲方的,這個項目金額已經(jīng)全部開給甲方了,但是上個月賬戶被封了,拿不出錢去開成本票,也包括專票,這個月才開,掛靠人說他開專票給我,讓我把稅額部分退給他,但是我其他項目的萬一也有自己的項目專票要開來抵扣,那我得了他的專票不就用不了了嗎
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
為何沖往來呢,我不太明白
因為之前掛靠方預繳的時候你們掛往來了
我們開給甲方的建筑發(fā)票產(chǎn)生的稅金我們是直接從工程款里面扣的,掛靠人沒有預繳稅金給我們
那就直接按照給他們的錢做成本,讓他們給你開發(fā)票
還有其他方法嗎,進項部分也要開票的話增加掛靠人開票壓力,小地方開個成本發(fā)票都難
同學你好 還可以找勞務公司開發(fā)票
勞務公司開票也是要稅點的
對的,也是需要稅點的
老師,如果開給甲方發(fā)票的時候做收入產(chǎn)生的稅金掛往來
抵扣進項后直接沖往來可以嗎
服務費才需要做收入的,代收代付的不是收入
嗯,老師進項部分稅金已經(jīng)抵扣銷項,在原來成本的基礎上加抵扣部分入成本是嗎
對,是這樣操作的哦
有什么處理方式抵扣部分不用再開票的
抵扣的已經(jīng)開了發(fā)票了不用開了,直接收到專票借進項就行了
抵扣部分退給掛靠人不是還需要開成本發(fā)票取出去嗎
不用,這個就是抵扣的稅額,已經(jīng)有發(fā)票了
那退給掛靠人抵扣部分的分錄怎么做呀
這個不是退,是他預繳的部分你掛往來了,你給他退回去沖減往來就行了