你好 看下稅號(hào)對(duì)方給你開的對(duì)嗎
您好,老師 我方19年11月給對(duì)方開具了增值稅專票,對(duì)方一直未認(rèn)證,今天來找我們說發(fā)票驗(yàn)證平臺(tái)找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開票系統(tǒng),屬正常開具并上傳,對(duì)方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
老師,我這有個(gè)一般納稅人的客戶,10月對(duì)方已經(jīng)開了進(jìn)項(xiàng)專票,可是我這在發(fā)票綜合認(rèn)證里怎么查不到呢,這是怎么回事,正常情況對(duì)方如果開了專票這個(gè)系統(tǒng)里是不是都能查到呀
老師,您好,我要作廢個(gè)上個(gè)月開出的專用發(fā)票,你看顯示的這個(gè),我在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問下老師這個(gè)是不是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
收到對(duì)方當(dāng)月開具的電子普票,然后對(duì)方紅沖了,我在查驗(yàn)平臺(tái)查了幾次都能正常查到這張發(fā)票,但是在認(rèn)證平臺(tái)有顯示這張票紅沖了,如果我不進(jìn)去認(rèn)證平臺(tái)看我就不會(huì)知道這張票紅沖了,應(yīng)該怎么避免這種情況,不知道的話我們到手的發(fā)票即使被紅沖掉了也照樣用了
老師您好,對(duì)方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟??主要是現(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到,對(duì)我們公司有什么影響嗎?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購(gòu)入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的呢?
請(qǐng)問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長(zhǎng)期借款?
同一個(gè)合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請(qǐng)問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請(qǐng)過年休假,那本年可以申請(qǐng)的年休假是5天嗎?
好像是不對(duì),前面這個(gè)紅框是個(gè)0,后面這個(gè)框好像是個(gè)大寫字母O,對(duì)不對(duì)老師,幫我看下,實(shí)際上這都是0才對(duì),開票如果正常了那我在認(rèn)證系統(tǒng)里就能顯示出進(jìn)項(xiàng)票了對(duì)吧
不對(duì) 那就不能勾選 勾選平臺(tái)沒有
老師這樣的話我們這個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng)啊,那就只能按照銷項(xiàng)收入13%交增值稅了嗎,那得多交稅錢,有辦法彌補(bǔ)嗎?就算是在重新開,那也是這個(gè)月的了,上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒有咋辦才好?
那你問下你稅務(wù)允許你們延期交稅吧
不能延期,都是當(dāng)時(shí)交的,
那就得繳納 沒有抵扣的
如果可以延期繳納的話是不是也得下個(gè)月交,然后這個(gè)月重新開出進(jìn)項(xiàng)來,把這兩個(gè)月的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再核算應(yīng)該交的?
下個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng) 下月抵扣 下月繳納